您好,因?yàn)槟壳皞€(gè)稅是累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳,您7月發(fā)的工資變化了,導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額增加,產(chǎn)生個(gè)稅
第1:我19年的年度匯算在20年的3-6月已經(jīng)申報(bào)了,但是我發(fā)現(xiàn)19年的個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除填寫(xiě)有錯(cuò),就把19年的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除作廢掉后,在20年的9月份更正了19年的匯算,這個(gè)有沒(méi)有關(guān)系,更正年度匯算有沒(méi)有時(shí)間限制,還是要跟申報(bào)的限制期內(nèi)更正? 第2:今年的1-8月已經(jīng)公司抵扣了個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,但是因?yàn)樾畔⒂绣e(cuò),我就把20年所有的子女教育,房屋租金,繼續(xù)教育之類(lèi)的作廢掉了,那公司已經(jīng)在1-8月按月抵扣的個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除怎么辦?是到21年3到6月份年度匯算的時(shí)候再重新繳納嗎,多退少補(bǔ)?
小李2018年入職,2019年每月稅后工資為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4500元,一對(duì)雙胞胎兒女正在讀小學(xué),每月花費(fèi)5000元,則2019年1月份應(yīng)當(dāng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅是多少?( ) A、 603.09元 B、 572.16元 C、 585元 D、 615元 解析:?累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=(不含稅累計(jì)收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)扣除-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除-速算扣除數(shù))÷(1-稅率)=(30000–5000-4500-2000)÷(1-3%)=19072.16元。本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=19072.16×3%=572.16元 我一直以為應(yīng)該是(30000–5000-4500-2000)=18500 18500 屬于“超過(guò)12000元至25000元的部分”用18500*20%-1410 為什么不是這么計(jì)算的呢?
我查看我個(gè)人納稅明細(xì),發(fā)現(xiàn)2019年1月到7月累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除都是為零,從8月開(kāi)始是517.5元,這是什么原因?
3月27日入職,沒(méi)有五險(xiǎn)一金,沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除, 3月4月是零工資, 從5月開(kāi)始每月固定發(fā)工資1萬(wàn), 已申報(bào)到9月份工資, 其中8月9月個(gè)稅已分別繳納150元,總計(jì)已繳納300元個(gè)稅, 10月工資,應(yīng)交150元個(gè)稅,這月還未進(jìn)行申報(bào), 現(xiàn)在要算11月工資的個(gè)稅, 但是不懂怎么算了
老師你好!工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個(gè)去倒推 這個(gè)公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實(shí)發(fā)數(shù)是18000的
我單位有一批酒水50萬(wàn)購(gòu)進(jìn)的,但是現(xiàn)在由于資金不足,只能抓緊將這批酒水賣(mài)出,但是沒(méi)找到合適的買(mǎi)家,老板決定20萬(wàn)低價(jià)賣(mài)出,發(fā)票正常開(kāi)出,這樣做的風(fēng)險(xiǎn)有哪些
老師你好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司可以開(kāi):1%專(zhuān)票,勞務(wù)*瓦工費(fèi)這樣稅目開(kāi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)出口退稅發(fā)票怎么開(kāi),開(kāi)普票 免稅還是0稅率
老師!如果公司的股東認(rèn)繳20萬(wàn),實(shí)繳也到位了,現(xiàn)在變更股權(quán)30萬(wàn)賣(mài)出(公司虧損)那需要繳納哪些稅?怎么繳納?
老師,法人是非正常戶(hù)了以后,公司只能開(kāi)紙質(zhì)發(fā)票了呢,解了以后還能開(kāi)數(shù)電的了嗎
服務(wù)費(fèi)10萬(wàn)可以直接管理費(fèi)用嗎
資產(chǎn)負(fù)債率還是偏高最好能把負(fù)債率壓下來(lái)一些,你看看有什么科目能調(diào)整嘛? 比如其他應(yīng)付里面張總的錢(qián)能不能進(jìn)到資本公積,可以嗎
老師,我有名員工1月入職,工資每月4500,每月已報(bào)個(gè)稅,7月份要發(fā)放34000的獎(jiǎng)金,這個(gè)34000可以單獨(dú)申報(bào)與工資不累計(jì)算稅可以嗎,稅率是多少
老師客戶(hù)微信付的款,要開(kāi)票,這個(gè)錢(qián)怎么入回公戶(hù)啊
備用金現(xiàn)金發(fā)員工報(bào)銷(xiāo)這部分直接就支出去了,還要還備用金回公司嗎
您好,您發(fā)下申報(bào)圖片看下