您好,做筆分錄,調(diào)到預(yù)收賬款里面
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)的應(yīng)付職工薪酬數(shù)寫(xiě)錯(cuò)了,這個(gè)賬應(yīng)該怎么調(diào)
中途建賬,應(yīng)收賬款和應(yīng)付帳款都是負(fù)數(shù),我怎樣填寫(xiě)期初數(shù)?
老師:年底報(bào)表應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),年初換賬套可以把這個(gè)調(diào)到預(yù)收賬款和預(yù)付賬款里面去調(diào)成正數(shù)嗎
老師,一年前公司中途建賬,錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),把其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù),錄到其他應(yīng)收款借方正數(shù)了。怎么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整?
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),我想調(diào)成正數(shù)怎么調(diào)整?
老師你好!實(shí)際合同加大合同合計(jì)為,最后為合同結(jié)算是為合同結(jié)算,最后是不是以合同結(jié)算為準(zhǔn)?老師指導(dǎo)一下
老師,我買(mǎi)的課程里面有沒(méi)有跨境貨代公司的賬務(wù)處理,尤其是稅務(wù)方面的
考試時(shí)EPSA中A怎么打成下標(biāo)A
自有廚房銷(xiāo)售包子早點(diǎn),銷(xiāo)售收入這塊我給出納設(shè)計(jì)了銷(xiāo)售報(bào)表,成本費(fèi)用表,月底倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表,想請(qǐng)問(wèn)老師,老板想每天看做了多少包子賣(mài)多少錢(qián),我直接在銷(xiāo)售表中體現(xiàn)每天從廚房領(lǐng)了包子和銷(xiāo)售出去合并一個(gè)報(bào)表嗎
收到福利類(lèi)的專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,賬務(wù)處理怎么做呢
老師,有軍官證,公司法人,有什么稅收優(yōu)惠政策?
第4題,答案是什么?請(qǐng)解釋一下
老師,這道題6月3074日轉(zhuǎn)換日不是以公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量嗎?為什么還需要計(jì)提這半年出租期間的折舊費(fèi)呢?
這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)為什么制造成本,而不是制造費(fèi)用呢?有成本這個(gè)科目嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模稅收優(yōu)惠政策3%減按1%征收,適用5%征收率的行業(yè)還按照5%征收嗎?
那沖減利潤(rùn)分配可以嗎
這個(gè)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)是預(yù)收賬款,這樣調(diào)好些
怎么寫(xiě)分錄呢?
他是期初的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款-300,寫(xiě)成了300
借:應(yīng)收賬款
貸:預(yù)收賬款
調(diào)到這個(gè)科目中
我寫(xiě)的借 利潤(rùn)分配600,貸應(yīng)收600,然后應(yīng)收賬款里就變成300了
通過(guò)沖減利潤(rùn)分配調(diào)吧,這樣好些,這兩個(gè)不好調(diào)賬
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,很高興幫您
那預(yù)收賬款的那個(gè)數(shù),是不是一直掛著數(shù)了
調(diào)預(yù)收里邊,會(huì)影響月末的資產(chǎn)負(fù)債表嗎
不會(huì),這個(gè)不會(huì)影響月末的資產(chǎn)負(fù)債表