可以,這個(gè)填寫進(jìn)去就可以,期末余額 這個(gè)生成 。不實(shí)際抵減就可以
建筑業(yè)預(yù)繳 老師我現(xiàn)在報(bào)2月的增值稅,我2月有預(yù)繳,但是最終進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還有留抵的,我2月的預(yù)繳可以留到抵以后月份或者次年的嗎?2月我填表四建筑業(yè)預(yù)繳嗎?謝謝
老師,我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個(gè)稅3669.72元,1.但是我7月份都沒(méi)有入賬,只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒(méi)有做憑證啊!這個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎?2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊](méi)有抵減預(yù)繳,如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來(lái)?3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師?請(qǐng)指教問(wèn)題比較都啊!謝謝
老師,本月開出建筑服務(wù),3個(gè)點(diǎn)的專票,預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn),還有1個(gè)點(diǎn),我的進(jìn)項(xiàng)上月留抵的可以抵扣嗎,稅率有13的,加油的和材料,能抵增值稅嗎?
您好老師,我們是一家建筑業(yè)企業(yè),9月有外地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅和附加稅,這個(gè)月領(lǐng)導(dǎo)不讓抵扣預(yù)繳的增值稅了,讓把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全認(rèn)證,等以后再抵扣9月份預(yù)繳的增值稅,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)上月預(yù)計(jì)了增值稅2萬(wàn),這個(gè)月如何填增值稅申報(bào)表嗎?在那個(gè)反可以反應(yīng)出我上月已預(yù)繳的2萬(wàn),還有需要做預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎老師?
幾年前銷售了一個(gè)臺(tái)設(shè)備20W,對(duì)方已經(jīng)破產(chǎn),我們只收到了一部分貨款錢10W,未給對(duì)方開票,賬如何處理?進(jìn)項(xiàng)票要轉(zhuǎn)出嗎?是按照10萬(wàn)開票還是按照20萬(wàn)開票?
老師 我們用順風(fēng)車送東西到關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生的油費(fèi)發(fā)票和過(guò)路費(fèi)發(fā)票可以計(jì)入運(yùn)費(fèi)嗎
庫(kù)存商品余額公式是什么
給員工發(fā)的過(guò)節(jié)禮品,如米,面油,這些已取得發(fā)票,還需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎
飛機(jī)火車如果取得的電子普通發(fā)票,是按9%計(jì)算抵扣,還是按上面的稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師。收到上級(jí)補(bǔ)助收入什么時(shí)候用遞延收益什么時(shí)候用其他收入
老師,請(qǐng)問(wèn)道路面積測(cè)繪服務(wù)費(fèi)。政府會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于什么?委托業(yè)務(wù)費(fèi)還是咨詢費(fèi),還是其他商品和服務(wù)支出。哪個(gè)合適
老師,執(zhí)行事務(wù)合伙人收取的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì).業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)入什么科目,是預(yù)收賬款科目,后期確認(rèn)收入繳納增值稅,還是計(jì)入投資收益。
老師,個(gè)稅系統(tǒng)提示某個(gè)人,未做23年匯算清繳,但是不是企業(yè)員工,什么原因才能出現(xiàn)這種情況呢?
以后哪個(gè)月實(shí)際抵減預(yù)繳的時(shí)候在填在表四本期實(shí)際抵減,和主表分次預(yù)繳那里對(duì)嗎?假如我當(dāng)月的預(yù)繳沒(méi)有填在表四,以后月份可以補(bǔ)填嗎?謝謝
是的,這個(gè)按原則是可以補(bǔ)填寫不過(guò)我建議你還是按月填寫進(jìn)去比較好,不知道你稅局限定沒(méi) 怕有限定就麻煩了