可以,這個填寫進去就可以,期末余額 這個生成 。不實際抵減就可以

建筑業(yè)預繳 老師我現(xiàn)在報2月的增值稅,我2月有預繳,但是最終進項大于銷項,還有留抵的,我2月的預繳可以留到抵以后月份或者次年的嗎?2月我填表四建筑業(yè)預繳嗎?謝謝
老師,我們上月預繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證?。∵@個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳,如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都??!謝謝
老師,本月開出建筑服務(wù),3個點的專票,預繳了2個點,還有1個點,我的進項上月留抵的可以抵扣嗎,稅率有13的,加油的和材料,能抵增值稅嗎?
您好老師,我們是一家建筑業(yè)企業(yè),9月有外地項目預繳的增值稅和附加稅,這個月領(lǐng)導不讓抵扣預繳的增值稅了,讓把進項發(fā)票全認證,等以后再抵扣9月份預繳的增值稅,可以嗎?
請問建筑企業(yè)上月預計了增值稅2萬,這個月如何填增值稅申報表嗎?在那個反可以反應(yīng)出我上月已預繳的2萬,還有需要做預繳企業(yè)所得稅嗎
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
以后哪個月實際抵減預繳的時候在填在表四本期實際抵減,和主表分次預繳那里對嗎?假如我當月的預繳沒有填在表四,以后月份可以補填嗎?謝謝
是的,這個按原則是可以補填寫不過我建議你還是按月填寫進去比較好,不知道你稅局限定沒 怕有限定就麻煩了