您好,應(yīng)納稅?銷售收入,計算出稅負 超過3%稅負部分實行即征即退 即應(yīng)納稅?收入??3%
老師,我紅皮鞋有軟件即征即退業(yè)務(wù),不知道怎么申報增值稅,我公司假如說一個設(shè)備含嵌入式軟件。我開票一臺設(shè)備,*設(shè)備1500,*軟件開了1500??偸杖?000元,1臺設(shè)備直接材料直接人工制造費用分攤總共成本800,請問我軟件收入是填多少?
老師,請問我知道軟件產(chǎn)品增值稅總共交了105萬,需要申請退回金額怎么計算?
老師我們公司有銷售軟件,這種優(yōu)惠能享受么, 按照,增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對其實際稅負超過3%的部分施行即征即退政策。嵌入式軟件產(chǎn)品同理,計算軟件銷項基數(shù)時要扣除計算機硬件、設(shè)備銷售額。所得稅2免3減半,請教老師,這種優(yōu)惠怎么申請,需要辦理哪些手續(xù)
請問老師,我們公司有軟件產(chǎn)品增值稅即征即退,軟件是公司自己開發(fā),所以沒有進項,只有技術(shù)人工工資這塊,我們在申請退稅的時候被稅局退回來了,說我們沒有進項,這種情況怎么辦呢
老師,即征即退的可退稅金額是不是自己計算出來?即征即退稅額=當期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當期軟件產(chǎn)品銷售額×3%??,算出來后,直接在稅局填數(shù)申請嗎?因為我看在申請退稅的時候,他上面的金額是我們實際已經(jīng)申報的金額,比如申報了10萬,可退6萬,是不是就要自己填本次申請退回的金額是6而不是直接按10來申請呢?
您好~想咨詢下:會計科目中的預(yù)提和待攤費用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個的使用,這塊知識點有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
現(xiàn)在只知道上交金額和稅點,不知道不含稅銷售額
應(yīng)納稅額=不含稅收入??稅率?進項稅額。您代入公式