您好,首先嵌入式軟件需要?jiǎng)澐衷O(shè)備和軟件的銷售額,按照您說(shuō)的應(yīng)該分別是1500,其次是確定進(jìn)項(xiàng)。對(duì)于無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)要在二者之間進(jìn)行分?jǐn)?,按照銷售額比例進(jìn)行分配。 申報(bào)時(shí)候,主表分為一般計(jì)稅項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,把屬于軟件的銷售額和進(jìn)項(xiàng)填在即征即退項(xiàng)目里
老師,我紅皮鞋有軟件即征即退業(yè)務(wù),不知道怎么申報(bào)增值稅,我公司假如說(shuō)一個(gè)設(shè)備含嵌入式軟件。我開票一臺(tái)設(shè)備,*設(shè)備1500,*軟件開了1500??偸杖?000元,1臺(tái)設(shè)備直接材料直接人工制造費(fèi)用分?jǐn)偪偣渤杀?00,請(qǐng)問(wèn)我軟件收入是填多少?
某公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店,客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問(wèn)答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個(gè)月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購(gòu)人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫(kù),發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問(wèn)一下個(gè)體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報(bào)2021年工商年檢報(bào)告嗎??會(huì)**:三個(gè)合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計(jì)年利潤(rùn)500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來(lái)看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時(shí),所得稅稅率25%,并按凈利潤(rùn)10%提取盈余公
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
我們是嵌入式軟件,稅政要求我按3000-800*(1+10%)=2120元填軟件收入,我是按軟件產(chǎn)品開票收入填的1500元為即征即退銷售額
到底怎么填,搞不明白了
沒(méi)必要啊,您能區(qū)分設(shè)備的銷售額啊。不需要用10%成本法計(jì)算
他確定的說(shuō)我是嵌入式軟件分不出來(lái)我的軟件收入是多少,要是純軟件可以按銷售額。關(guān)鍵是我們同行也有申請(qǐng)即征即退的企業(yè),他們是分開開票的,就是填軟件收入沒(méi)問(wèn)題,我的就說(shuō)不對(duì),讓我改增值稅申報(bào)表
嵌入式軟件怎么分不開了。。。我去。什么邏輯。難點(diǎn)在于進(jìn)項(xiàng)稅的分?jǐn)偂?
進(jìn)項(xiàng)稅額他說(shuō)我分的沒(méi)問(wèn)題。我現(xiàn)在主要是想搞懂,嵌入式軟件收入是不是必須得是按1+10計(jì)算出來(lái)的,單獨(dú)開票的軟件產(chǎn)品收入,不能確定為即征即退那列的銷售額?還是他在難為我
我覺(jué)得是為難你,除非你價(jià)格不公允。
我的硬件部分不是單獨(dú)開票了嘛??jī)r(jià)格是1500,成本800,遠(yuǎn)高于10%毛利率了
所以說(shuō)這個(gè)人說(shuō)的沒(méi)道理了
行了,謝謝您的解答!我大概明白了。
客氣,祝您工作順利