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老師,即征即退的可退稅金額是不是自己計(jì)算出來(lái)?即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%??,算出來(lái)后,直接在稅局填數(shù)申請(qǐng)嗎?因?yàn)槲铱丛谏暾?qǐng)退稅的時(shí)候,他上面的金額是我們實(shí)際已經(jīng)申報(bào)的金額,比如申報(bào)了10萬(wàn),可退6萬(wàn),是不是就要自己填本次申請(qǐng)退回的金額是6而不是直接按10來(lái)申請(qǐng)呢?

2025-02-18 11:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-18 11:35

您好,是超過(guò)3%的即征即退,按你的舉例要按6萬(wàn)老申報(bào)退稅

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您好,是超過(guò)3%的即征即退,按你的舉例要按6萬(wàn)老申報(bào)退稅
2025-02-18
同學(xué)你好 對(duì)的 要 填單子 是13萬(wàn)
2021-07-07
您好, 1.您需要正常在附二填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅,然后在主表里填在即征即退進(jìn)項(xiàng)稅里。 2.獲取后,更改到即征即退一列里。 3.這一行可以空著不填,我們公司一直沒(méi)填過(guò)。 4.需要申請(qǐng)辦理,先按13%繳納。
2020-09-09
同學(xué)你好 是的,如果報(bào)完增值稅后還在申報(bào)期內(nèi),可以直接在退稅系統(tǒng)中進(jìn)行退稅申報(bào)。但是,需要注意的是,退稅申報(bào)必須在下個(gè)月的征期內(nèi)完成,否則會(huì)被視為逾期申報(bào)。因此,如果當(dāng)月無(wú)法完成退稅申報(bào),需要提前做好規(guī)劃,確保在次月的征期內(nèi)完成申報(bào)。
2023-10-24
你好! 可以的,多交納稅款算預(yù)交稅款 匯算清繳后,可以申請(qǐng)退稅的
2020-11-15
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