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收到客戶退貨,貨款備用金支付的,怎么做分錄?

2021-03-11 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-11 18:00

你好, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸庫(kù)存現(xiàn)金

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快賬用戶2817 追問 2021-03-11 18:04

收到退回的產(chǎn)品是不是做借 庫(kù)存商品 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2021-03-11 18:05

收到退回的產(chǎn)品再做一筆,借 庫(kù)存商品 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶2817 追問 2021-03-11 18:07

那我之前的應(yīng)收賬款呢,不是也有變化嗎?那要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-03-11 18:11

就是我上面寫的分錄,加上你這一筆

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齊紅老師 解答 2021-03-11 18:11

我上面那一筆,就是沖減應(yīng)收賬款的

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你好, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸庫(kù)存現(xiàn)金
2021-03-11
你好 沖減之前確認(rèn)的收入和成本? 同時(shí)沖減其他應(yīng)收款-備用金??
2021-03-29
你好!你們是付款方還是收款方?
2022-05-21
借,銀行存款負(fù)數(shù),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借,庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
2024-09-24
借應(yīng)收票據(jù)貸預(yù)收賬款。
2024-04-23
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