你好,收到客戶款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 退款 借:其他應(yīng)付款-老板 貸:應(yīng)收賬款
銀行收客戶1萬元貨款,隔天客戶要退貨,老板自己墊付客戶退貨款1萬元,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做分錄? 請(qǐng)列示分錄
客戶1月24日付200萬元,2月17日付500萬元,用來抵扣客戶的貨款,請(qǐng)問客戶的付款的這個(gè)怎么做分錄
老師我們采購一批原料,貨款1萬元,因?yàn)橘|(zhì)量問題,我們扣了客戶800元,扣的著800元我怎么寫分錄 當(dāng)時(shí)采購的時(shí)候分錄是借原材料1萬 貸應(yīng)付賬款1萬,支付貨款的時(shí)候借應(yīng)付賬款1萬,貸銀行存款1萬,然后因?yàn)橘|(zhì)量問題,客戶又退我們800,我怎么這分錄客戶
老師我們采購一批原料,貨款1萬元,因?yàn)橘|(zhì)量問題,我們扣了客戶800元,扣的著800元我怎么寫分錄 當(dāng)時(shí)采購的時(shí)候分錄是借原材料1萬 貸應(yīng)付賬款1萬,支付貨款的時(shí)候借應(yīng)付賬款1萬,貸銀行存款1萬,然后因?yàn)橘|(zhì)量問題,客戶又退我們800,我怎么這分錄客戶
老師,我公司代客戶(A)收客戶(A)客戶的貨款,會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 代:其他應(yīng)付款;這部分代收的貨款(A)客戶和我們有業(yè)務(wù)往來,我司收客戶A應(yīng)收款,客戶(A)讓我們用代收的貨款沖應(yīng)收客戶(A)欠款,借:其他應(yīng)付款-A客戶客戶的貨款 貸:應(yīng)收賬款-A客戶,如果多余的貨款需要退還給A客戶,做退代收貨款的這部分,需要怎么做分錄。請(qǐng)幫忙分析解答,謝謝老師
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎