繳納的增值稅可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣
公司給國(guó)外支付的一筆認(rèn)證費(fèi)用,我們代扣代繳的增值稅附加費(fèi)和企業(yè)所得稅和逾期繳納的滯納金,可以抵扣嗎?
老師,你好!麻煩問一下老師我們是外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在需要給國(guó)外客戶付USD8000的傭金,我需要代扣代繳增值稅和附加稅嗎?企業(yè)所得稅用不用交?是先去稅務(wù)辦代扣代繳還是先去銀行付傭金?我們需要給客戶把代扣代繳的錢扣出來,怎么給客戶算這個(gè)錢呢?增值稅8000*6%=480 附加稅480*12.5%=60 這樣算嗎?
老師請(qǐng)問一下,付國(guó)外個(gè)人傭金,代扣代繳了增值稅和附加稅,分錄我應(yīng)該怎么做呢?
老師,付給國(guó)外客戶傭金,我們代繳了增值稅和附加稅,繳納的增值稅可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師,我們支付給國(guó)外客戶的傭金,稅局代扣的增值稅,為什么我們會(huì)計(jì)做賬用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額呢
電子稅務(wù)局發(fā)票如何標(biāo)記?
老師你好,小規(guī)模可以開專票嗎
企業(yè)登記類型是:農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織,這個(gè)還需要報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
關(guān)于月人均數(shù)和殘保金的政策,有相關(guān)條文嗎?
對(duì)賬單上,銀行付了,單位未付,是填在銀行已列賬,單位未列賬的貸方,是嗎?
抵扣了個(gè)體戶開的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 專管員要寫說明,要怎么寫
去年的預(yù)提費(fèi)用100萬,今年發(fā)票回來了100萬是含稅的,應(yīng)該怎么做賬?
老師,我們有名一員工。現(xiàn)已離職了。但是我們上月補(bǔ)發(fā)了24年8月份的工資,補(bǔ)發(fā)的有已離職這人的工資。那我本月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么辦?
老師,工商年報(bào)中報(bào)關(guān)信息的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量和年初所有者權(quán)益是看哪里取數(shù)?
老師,24年固定資產(chǎn)一次性折舊后利潤(rùn)不足100萬,但賬本上是按期折舊的利潤(rùn)超了100萬,所得稅率是多少啊
老師,這個(gè)分錄怎么寫
確認(rèn)境外費(fèi)用時(shí): 借:費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 支付境外費(fèi)用時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 -代扣代繳附加稅 銀行存款 繳納代扣稅費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 -代扣代繳附加稅 貸:銀行存款 經(jīng)稽查比對(duì)通過,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)