你好,不一致的情況下,多了需要沖減,少了需要補(bǔ)提
老師,您好!請問公司計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬與實(shí)際發(fā)放的金額不一致(當(dāng)月工資次月發(fā)),請問賬務(wù)如何處理?謝謝!
你好老師,每個月工資計(jì)提數(shù)和發(fā)放數(shù)不一致可以嗎?另外不一致的情況下,如何賬務(wù)處理?
老師,匯算清繳前工資實(shí)發(fā)數(shù)和賬載不一致,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理啊。另外一個,20年做的售后預(yù)提了100萬的銷售費(fèi)用貸預(yù)計(jì)負(fù)債,匯算請假怎么處理啊
老師你好,想咨詢下如何快速準(zhǔn)確的對賬呢,有下單單號,發(fā)貨是跟下單號一致的,但是有個情況就是有時候沒有發(fā)貨,先開票的,還有是數(shù)量一致,可是金額不一致,我如何去對賬呢,有什么好的方法么?
老師:請問一下本月計(jì)提的工資,與下月發(fā)放的數(shù)據(jù)有些不一致,帳務(wù)怎么處理,已經(jīng)審報(bào)的工會經(jīng)費(fèi)怎么處理!
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬的凈利潤分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時,生產(chǎn)數(shù)量290,銷售數(shù)量也是290,核算成本時寫出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時候,2024年收到財(cái)政資金40萬元,但是只支付費(fèi)用8萬,請問專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開戶許可證號是營業(yè)執(zhí)照那個號嗎
哪位大神老師在?請問下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫呀?
籌建期建廠房買的水管怎么做賬
請問紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷人員丟失,請問此張專用發(fā)票要抵扣的話,應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個項(xiàng)目填報(bào)能過度過來數(shù)啊
每月都不一致,可以嘛?
可以的,但是你需要及時補(bǔ)提或者沖減
好的,謝謝
不客氣,麻煩給予五星好評