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老師,我這里有一家企業(yè),某位員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)是4500元,單位和個(gè)人承擔(dān)的社保這部分從應(yīng)發(fā)數(shù)扣除了1931.2元,還暫扣了績(jī)效獎(jiǎng)500元,最后從銀行發(fā)出去的工資是2068.8元,這個(gè)分錄要怎么做出來(lái)?

2021-03-10 22:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-10 22:28

同學(xué),你好。 借:管理費(fèi)用(或者銷(xiāo)售費(fèi)用、成本之類(lèi)的,具體入什么要看這個(gè)人從事什么工作)? ? 4500 貸:應(yīng)付職工薪酬--應(yīng)付工資? ? ?4500 借:應(yīng)付職工薪酬--應(yīng)付工資? ? ?4500 貸:其他應(yīng)付款(代扣社保)? ? 1931.2 ? ? ? ?其他應(yīng)付款(暫扣績(jī)效)? ? 500 ? ? ? 銀行存款? ? ? 2068.8? ?

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快賬用戶4117 追問(wèn) 2021-03-10 23:05

貸方,其他應(yīng)付款(代扣社保)1931.2元,已經(jīng)包含在應(yīng)發(fā)4500里面了,以后要怎么沖減?

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-10 23:06

實(shí)際付款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這個(gè)跟你的工資沒(méi)有關(guān)系了

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同學(xué),你好。 借:管理費(fèi)用(或者銷(xiāo)售費(fèi)用、成本之類(lèi)的,具體入什么要看這個(gè)人從事什么工作)? ? 4500 貸:應(yīng)付職工薪酬--應(yīng)付工資? ? ?4500 借:應(yīng)付職工薪酬--應(yīng)付工資? ? ?4500 貸:其他應(yīng)付款(代扣社保)? ? 1931.2 ? ? ? ?其他應(yīng)付款(暫扣績(jī)效)? ? 500 ? ? ? 銀行存款? ? ? 2068.8? ?
2021-03-10
您好,借應(yīng)付職工薪酬16000貸其他應(yīng)付款~個(gè)人部分社保公積金
2021-10-23
你好 企業(yè)承擔(dān)個(gè)人的部分記營(yíng)業(yè)外支出 其他科目不變
2021-08-30
您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用-工資 3000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 500 借 管理費(fèi)用-公積金200 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)500 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金200 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸 銀行存款 2990 貸 營(yíng)業(yè)外收入 10 上交社保公積金 借 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 500 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 200 借 營(yíng)業(yè)外支出-其他 200%2B200=400 貸 銀行存款500%2B200%2B400=1100 社保追回 借 銀行存款 400 貸?營(yíng)業(yè)外支出-其他 200%2B200=400
2024-07-16
你好,那他的工資就是每個(gè)月個(gè)人承擔(dān)社保部分啊,借管理費(fèi)用-工資500,貸應(yīng)付職工薪酬500,扣繳社保時(shí),借管理費(fèi)用-社保1000,其他應(yīng)收款-社保500,貸銀行存款1500,發(fā)放工資時(shí),借應(yīng)付職工薪酬500,貸其他應(yīng)收款-社保500
2022-05-25
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