你好 如果沒有其他費(fèi)用和收益了,也不考慮相關(guān)稅費(fèi)的話 利潤=50000-16000-20000=14000
老師,如果我,上個(gè)月的收入是50000 費(fèi)用是20000.營業(yè)成本是16000,那么我的未分配利潤是多少
老師. 你好,我是手工出報(bào)表,想問一下,資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”取數(shù)="本年利潤"的本月數(shù)+“利潤分配—未分配利潤”從公司成立到上期未。那“本年利潤”就是不是本月?lián)p益類科目抵減后的余額。比方說我這個(gè)月收入只有5000,費(fèi)用2000,“本年利潤”本月余額為3000。
老師 請(qǐng)問 如果我要算本月的利潤 是不是就把本月的主營業(yè)務(wù)收入—主營業(yè)務(wù)成本—本月發(fā)生的費(fèi)用等。如果我這個(gè)月又收到上月的收入和報(bào)銷上月的支出 這個(gè)是不是不算進(jìn)去?還有就是 本月發(fā)生的業(yè)務(wù)有未收到款項(xiàng)和未結(jié)算款項(xiàng),這個(gè)是要算在本月的嗎?
如果主營業(yè)務(wù)收入借貸方都是9000,其他業(yè)務(wù)收入都是7000,那利潤表的營業(yè)收入是16000還是0啊,只用管貸方發(fā)生額嗎?本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)分別是多少
老師我2023年未分配利潤是-721649.47 然后如果我2024年 收入16978837.98 成本15760101.7 稅金及附加28009.29 營業(yè)利潤1190720.99 營業(yè)外收入110916.79 利潤總額是1301637.78 應(yīng)納稅所得額1301637.78 老師那我需要繳納的所得稅就是(1301637.78-721649.47)*5%是吧=28999.42 然后最后未分配利潤就是1301637.78-28999.42-721649.47是吧
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對(duì)多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
我上個(gè)月還有一個(gè)費(fèi)用1019沒有扣,因?yàn)閱螕?jù)在這個(gè)月,這個(gè)月我要補(bǔ)回去的話,我怎么才能補(bǔ)回去,收入費(fèi)用成本費(fèi),跟上面一樣,你們編制一個(gè)正確的資產(chǎn)負(fù)債表我看一下嗎
亂七八糟的,,一個(gè)問題問了好多遍都沒有解決我的問題嗎,你確定你們是專業(yè)的會(huì)計(jì)?
你好 如果費(fèi)用1019沒有在上個(gè)月記賬 本月收到單據(jù) 可以直接記賬 因?yàn)橐呀?jīng)結(jié)賬了 并不可以補(bǔ)錄在上個(gè)月了。
在資產(chǎn)負(fù)債表上怎么體現(xiàn)出來,你能做做,一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表給我看一下嗎,類似于這種情況的
您提供的數(shù)據(jù)是收入費(fèi)用 體現(xiàn)是在利潤表
是上個(gè)月的費(fèi)用,出現(xiàn)在這個(gè)月的利潤表里,那不是影響了這個(gè)月的利潤了嗎?亂來,我都說是上個(gè)月費(fèi)用了,每次回答的都不是重點(diǎn),,我想要的是,你們做一個(gè)類似這樣的情況的資產(chǎn)負(fù)債表我看一下,懂了嗎?
費(fèi)用假設(shè)是管理費(fèi)用1019 借:管理費(fèi)用 1019? ?? 貸:應(yīng)付賬款 1019 假設(shè)上個(gè)月資產(chǎn)10000 負(fù)債5000 所有者權(quán)益5000 那這個(gè)月 資產(chǎn)10000 負(fù)債5000%2B1019=6019 所有者權(quán)益 5000-1019=3981
因?yàn)?,未分配利潤的減少,所以導(dǎo)致,所有者權(quán)益的減少,對(duì)嗎,,那這樣的話,我還是會(huì)減少這個(gè)月的利潤不是嗎?
是的 因?yàn)橹灰?jì)入費(fèi)用就會(huì)減少利潤 上個(gè)月沒有記賬所以上個(gè)月利潤其實(shí)是多了的 這個(gè)月記賬 那費(fèi)用自然沖減這個(gè)月的利潤了
那老師,我們公司的水電費(fèi)單據(jù)要這下個(gè)月才能拿到單據(jù),這樣的話,老板叫我這月費(fèi)用這月出,那我是不是要在明細(xì)上表上登記這筆費(fèi)用,在利潤表的也加上這筆費(fèi)用,在資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)付賬款中加上這筆費(fèi)用?
對(duì)的 通常這種費(fèi)用是要預(yù)提的?