您好 如果確實(shí)是單位去年發(fā)生的 現(xiàn)在入賬還能稅前扣除
老師,今天出納給我一張2020年12月份歐亞商都開給我的專票價(jià)稅合計(jì)3524.57元物業(yè)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)發(fā)票,還有一張是2020年10月份歐亞賣場開給我們的普票價(jià)稅合計(jì)是16430.82的物業(yè)費(fèi)和服務(wù)費(fèi),這個(gè)我在2020年結(jié)賬時(shí)候也不知道有這個(gè)發(fā)票,也沒有計(jì)提,然后今天收到,都跨年了,我還能入賬稅前扣除嗎?
您好,我是國際貿(mào)易公司。剛成立一年。目前在國內(nèi)沒有出口業(yè)務(wù),在歐洲承接了一項(xiàng)德國公司的采購和代繳稅業(yè)務(wù)。收的是代繳稅的服務(wù)費(fèi)年5000歐元。流程是我客戶的供貨商提供貨物是歐洲當(dāng)?shù)貛齑娴奶幚?-3折的貨物,我客戶給我派安盈賬戶貨款,然后我付貨款給供貨商,嘿嘿供貨商給我開發(fā)票,歐洲當(dāng)?shù)貜牟ㄌm發(fā)貨到德國。這部分全部在歐洲(中國境外),之后我再給我客戶出歐洲認(rèn)可的發(fā)票,同時(shí)對波蘭和德國稅務(wù)局交稅。我要問的是, 1、這部分需要記賬嗎?怎么記賬。(如果記賬,就要涉及庫存,但我沒在國內(nèi),是直接歐洲當(dāng)?shù)匕l(fā)貨,我查文件叫轉(zhuǎn)口貿(mào)易)。 2、每年5000歐元的服務(wù)費(fèi),我不知道怎么提取和交稅合理。 3、派安盈貨款這部分在歐洲各地已經(jīng)交稅,國內(nèi)不需要交稅,但是如果記賬,是否會涉及稅收問題
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷售費(fèi)用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見備注欄備注了補(bǔ)去年10月發(fā)票字樣,這個(gè)得怎么處理?因?yàn)槲胰ツ瓴恢烙羞@張發(fā)票,也沒有計(jì)提,當(dāng)我看見這個(gè)備注后就把財(cái)務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個(gè)計(jì)提的分錄想著今年四月時(shí)候做賬沖減去年計(jì)提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
去年12月我暫估了一筆成本(價(jià)稅合計(jì)的),當(dāng)時(shí)我是這樣下的憑證:借 工程施工 5474985.50元 貸 應(yīng)付賬款 5474985.50元,今年稅務(wù)師審計(jì)出來,這張發(fā)票還沒開過來,但成本全結(jié)轉(zhuǎn)完來。我這邊查出來才知道今年1月份到了一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是3579333.50元,稅額是411781.73元,當(dāng)時(shí)我就這張發(fā)票下了憑證(忘了在12月份有暫估成本這回事):借 工程施工 3167551.77元 應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 411781.73元 貸 應(yīng)付賬款 3579333.50元。另外,通過這次查賬發(fā)現(xiàn)去年12月多暫估了成本481611.00元(價(jià)稅合一的),實(shí)際上對方現(xiàn)在只有1414410.00元的票還沒有開給我公司。請問這一系列憑證應(yīng)該怎樣調(diào)?
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
有個(gè)疑問,工資薪金去年計(jì)提少了,實(shí)發(fā)多,匯算清繳按實(shí)發(fā)做稅前扣除。 如果費(fèi)用發(fā)票,去年開具的,去年沒有計(jì)提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時(shí)候開具不征稅發(fā)票,后期開具全款發(fā)票的時(shí)候,之前開的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實(shí)收資本全部到位了,500萬,但是公司沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷了,我想問下,這個(gè)580萬可以注銷的時(shí)候推給投資者嗎?有沒有什么稅費(fèi)?
老師,實(shí)操的問題咨詢下:賬上有一輛二手車,購入價(jià)格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過戶轉(zhuǎn)讓給股東,實(shí)際是沒有收款,但是過戶需要開票,二哥是說開100的票就可以了,但是報(bào)廢不都是3000嗎?開100合理嗎
我司是一般納稅人,上個(gè)月做了一筆分錄,支付租金費(fèi)用(未收到發(fā)票),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。那這個(gè)月收到對方開來的專票,那我這個(gè)月是否要調(diào)整上個(gè)月做的憑證,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?是否要把上個(gè)月憑證做調(diào)整,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款?這樣子這個(gè)月才能勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤,那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請問如果注冊資本實(shí)繳到位的話,減資會產(chǎn)生什么稅?
但是我2020年沒有計(jì)提出來,怎么記賬呀老師
請問單位是什么會計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
借:利潤分配-未分配利潤 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款
那匯算清繳時(shí)候得怎能辦呢?
填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 納稅調(diào)減
那是2021年報(bào)2020年年報(bào)時(shí)候調(diào)減還是2022年報(bào)2021年年報(bào)時(shí)候調(diào)減呢
2021年報(bào)2020年年報(bào)時(shí)候調(diào)減