你好,同學(xué)。 可以直接轉(zhuǎn)過(guò)去,但要扣個(gè)稅。 也可留存企業(yè)的 可以作為勞務(wù)報(bào)酬處理。

老師您好!問(wèn)一下ppp項(xiàng)目合同約定給股東提取建設(shè)管理費(fèi)的20%,這個(gè)款是直接給股東支付過(guò)去,還是留到公司按公司制度規(guī)定讓股東合理花費(fèi)?如果按給股東支付到他們的賬上,他們給我們開(kāi)什么票合適?
請(qǐng)問(wèn)一下我們準(zhǔn)備成立一個(gè)新公司,和另一個(gè)公司一起,我們占80%,別個(gè)20%,我們每月按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的一定比例轉(zhuǎn)錢給他們,這個(gè)錢算分股還是算成本呀,算分股的話,這個(gè)是按收入分轉(zhuǎn)的,不是利潤(rùn),(1、如果營(yíng)業(yè)執(zhí)照上另一個(gè)公司不是股東,沒(méi)有轉(zhuǎn)款按成本支付,對(duì)方公司開(kāi)票。2、如果營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有另一個(gè)公司的股東信息怎么處理呀,分紅的是按每月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例轉(zhuǎn)款,不是每月利潤(rùn)轉(zhuǎn)款)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是一家合伙企業(yè)形式的私募股權(quán)投資基金,對(duì)外投資了甲公司的股權(quán),簽訂了回購(gòu)協(xié)議,但是甲公司一直未按協(xié)議支付過(guò)回購(gòu)款。甲公司的實(shí)控人新成立了一家乙公司,并同意將乙公司的部分股權(quán)無(wú)償贈(zèng)與給我合伙企業(yè)。贈(zèng)與合同中約定,我合伙企業(yè)在收到甲公司的回購(gòu)款后需將對(duì)應(yīng)比例的乙公司股權(quán)轉(zhuǎn)回給該實(shí)控人。請(qǐng)問(wèn)我公司在收到乙公司的贈(zèng)與股權(quán)后,該怎么做賬?是否涉及稅費(fèi)?后期收到回購(gòu)款后,轉(zhuǎn)讓乙公司股權(quán)時(shí)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,涉及哪些稅費(fèi)?
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開(kāi)發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說(shuō),項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn):1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開(kāi)票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,問(wèn)一個(gè)比較糾結(jié)的問(wèn)題。目前公司是老板購(gòu)買股權(quán)得來(lái)的,現(xiàn)在100%持股,但是股權(quán)購(gòu)買協(xié)議上明確說(shuō)前期的應(yīng)收,應(yīng)付屬于前股東。 現(xiàn)在的問(wèn)題是,一套辦公桌加一個(gè)保險(xiǎn)柜,按我們的理解應(yīng)入固定資產(chǎn),但是他們當(dāng)時(shí)入了費(fèi)用,而且掛的欠款,現(xiàn)在他們把這筆款通過(guò)其他公司支付了,喊我直接把這筆費(fèi)用沖了,這不合理吧。而且當(dāng)時(shí)人家開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在他們通過(guò)另一公司付,又開(kāi)了發(fā)票
你好,老師,想問(wèn)問(wèn)關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項(xiàng)是沒(méi)打進(jìn)公賬戶的,直接打進(jìn)老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時(shí)候開(kāi)了增值稅發(fā)票,也扣了稅費(fèi),后來(lái)8月的時(shí)候稅局說(shuō)稅率不對(duì)需沖紅了重新開(kāi)票,就到9月時(shí)重新了申報(bào),這時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,去年進(jìn)來(lái)一批貨放到倉(cāng)庫(kù)忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)期不能使用,可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,分錄怎么寫
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問(wèn)一下老師
老師,請(qǐng)問(wèn)25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒(méi)有問(wèn)題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開(kāi)的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒(méi)有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?


這是公司行為好,合同約定是項(xiàng)目管理費(fèi),我們給他們開(kāi)什么發(fā)票,開(kāi)勞務(wù)費(fèi)與合同不符
你如果開(kāi)出去,就直接是按其他現(xiàn)代服務(wù)費(fèi),管理服務(wù)費(fèi)開(kāi)具