你好,同學(xué)。 可以直接轉(zhuǎn)過去,但要扣個(gè)稅。 也可留存企業(yè)的 可以作為勞務(wù)報(bào)酬處理。
老師您好!問一下ppp項(xiàng)目合同約定給股東提取建設(shè)管理費(fèi)的20%,這個(gè)款是直接給股東支付過去,還是留到公司按公司制度規(guī)定讓股東合理花費(fèi)?如果按給股東支付到他們的賬上,他們給我們開什么票合適?
請(qǐng)問一下我們準(zhǔn)備成立一個(gè)新公司,和另一個(gè)公司一起,我們占80%,別個(gè)20%,我們每月按主營業(yè)務(wù)收入的一定比例轉(zhuǎn)錢給他們,這個(gè)錢算分股還是算成本呀,算分股的話,這個(gè)是按收入分轉(zhuǎn)的,不是利潤(rùn),(1、如果營業(yè)執(zhí)照上另一個(gè)公司不是股東,沒有轉(zhuǎn)款按成本支付,對(duì)方公司開票。2、如果營業(yè)執(zhí)照上有另一個(gè)公司的股東信息怎么處理呀,分紅的是按每月主營業(yè)務(wù)收入比例轉(zhuǎn)款,不是每月利潤(rùn)轉(zhuǎn)款)
老師,請(qǐng)問一下,我們是一家合伙企業(yè)形式的私募股權(quán)投資基金,對(duì)外投資了甲公司的股權(quán),簽訂了回購協(xié)議,但是甲公司一直未按協(xié)議支付過回購款。甲公司的實(shí)控人新成立了一家乙公司,并同意將乙公司的部分股權(quán)無償贈(zèng)與給我合伙企業(yè)。贈(zèng)與合同中約定,我合伙企業(yè)在收到甲公司的回購款后需將對(duì)應(yīng)比例的乙公司股權(quán)轉(zhuǎn)回給該實(shí)控人。請(qǐng)問我公司在收到乙公司的贈(zèng)與股權(quán)后,該怎么做賬?是否涉及稅費(fèi)?后期收到回購款后,轉(zhuǎn)讓乙公司股權(quán)時(shí)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,涉及哪些稅費(fèi)?
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,問一個(gè)比較糾結(jié)的問題。目前公司是老板購買股權(quán)得來的,現(xiàn)在100%持股,但是股權(quán)購買協(xié)議上明確說前期的應(yīng)收,應(yīng)付屬于前股東。 現(xiàn)在的問題是,一套辦公桌加一個(gè)保險(xiǎn)柜,按我們的理解應(yīng)入固定資產(chǎn),但是他們當(dāng)時(shí)入了費(fèi)用,而且掛的欠款,現(xiàn)在他們把這筆款通過其他公司支付了,喊我直接把這筆費(fèi)用沖了,這不合理吧。而且當(dāng)時(shí)人家開了發(fā)票,現(xiàn)在他們通過另一公司付,又開了發(fā)票
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
這是公司行為好,合同約定是項(xiàng)目管理費(fèi),我們給他們開什么發(fā)票,開勞務(wù)費(fèi)與合同不符
你如果開出去,就直接是按其他現(xiàn)代服務(wù)費(fèi),管理服務(wù)費(fèi)開具