你好 登錄企業(yè)電子稅務(wù)局后,可進(jìn)入【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【身份信息報(bào)告】-【變更稅務(wù)登記】模塊,點(diǎn)擊“辦稅人員信息”標(biāo)簽辦理信息變更?

你好老師!我們是新建筑公司一般納稅人,需要申請(qǐng)發(fā)票和開票盤,在網(wǎng)上操作流程是怎樣的呢?謝謝
老師好,我現(xiàn)在新進(jìn)個(gè)公司,要綁定辦稅員和購(gòu)票人,步驟麻煩發(fā)下怎么操作,謝謝
我是購(gòu)買方收到的數(shù)電票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣現(xiàn)在要退回部分貨物 要給銷售方開具紅字信息確認(rèn)表 要怎么在新版的電子稅務(wù)局操作 具體流程麻煩說(shuō)一下 謝謝老師
老師您好,入職新公司成為公司辦稅人,這家公司沒有法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,只有辦稅人和開票員,那我要添加成為公司辦稅人和開票員,要怎么在廣東省電子稅務(wù)局申請(qǐng)呢,操作步驟麻煩告知下
老師,有勞務(wù)合同,解除勞務(wù)合同證明Word文本發(fā)給我,要辦理職工退保,增員。還有個(gè)人(單位)怎么網(wǎng)上辦理減員和增員步驟或者視頻?麻煩給我發(fā)一下,謝謝。吉林地區(qū)。謝謝老師!
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


老師就這些?
你好 是的 這樣就可以變更 的??