你好,就是全額抵扣的意思。

抵減防偽稅控設(shè)備費用。借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-減免稅款是什么意思。不應(yīng)該是進項稅么
防偽稅控抵減增值稅 可以寫成 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費用嗎? 還是必須得是借方管理費用的負數(shù)?
為什么c對?初次購買稅控設(shè)備不是可以全額抵扣增值稅嗎?應(yīng)該是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸固定資產(chǎn)
請問,買稅控盤全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 轉(zhuǎn)出 進項未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 是這樣嗎
老師,抵減稅控設(shè)備費用不是借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸方:管理費用-開辦費嗎?
個體戶業(yè)主名下是車與他的個體戶簽個使用協(xié)議,那么車產(chǎn)生的相關(guān)的費用,可以用作抵個體戶的費用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費針對什么繳費
這個題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開始的嘛 那不是折現(xiàn)的話應(yīng)該折5期 怎么會是4期呢
老師好,公司今年多計提了工資,如果明年5月份之前發(fā)不完,做納稅調(diào)增,并取回相應(yīng)成本票稅前扣除可以不,如果今年沒有做暫估,明年取回來的票能稅前扣除不
老師企業(yè)平時都交稅,注銷時候可以虧損嗎,還是或多或少得交點稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈限額計算依據(jù)老師說是會計利潤,會計利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費用80元,這種往來用一張憑證做會計分錄怎么合理表達
老師您好,請問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費,這個發(fā)票第四個月才拿到手確認總金額,這個怎么攤銷
從哪查詢提交過的財務(wù)報表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?
勾選了的那種屬于進項,就是抵扣稅額的屬于金鄉(xiāng)。
就是這個設(shè)備多少錢就可以抵扣多少增值稅是吧,如果是正常的進項就是看稅額是多少就抵扣多少
你好 是的是的是的。