在學(xué)習(xí)中心的,同學(xué),
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂手機(jī)版改的不知道在哪聽(tīng)課了
會(huì)計(jì)學(xué)堂手機(jī)app更新后不會(huì)用了,課程在哪里找呀?我怎么一個(gè)課程都找不到了
老師,怎么下載會(huì)計(jì)學(xué)堂在手機(jī)上,手機(jī)恢復(fù)出廠設(shè)置了,在手機(jī)上不能聽(tīng)課了
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面有些課 寫(xiě)了 試聽(tīng) 是怎么回事呢,我是終身會(huì)員,以前什么課都是可以聽(tīng)的啊
老師,手機(jī)版的會(huì)計(jì)學(xué)堂APP在哪里聽(tīng)課???怎么找不見(jiàn)聽(tīng)課模塊了,是學(xué)堂會(huì)員的
老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來(lái)一共25萬(wàn),但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬(wàn),按他申報(bào)個(gè)稅填,他申報(bào)了30多萬(wàn),但是成本費(fèi)用他做了25萬(wàn),對(duì)不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個(gè)稅申報(bào)又對(duì)不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)那可以說(shuō)是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個(gè)分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒(méi)有業(yè)務(wù)) 公司稅費(fèi)種核定有消費(fèi)稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒(méi)有顯示消費(fèi)稅 那還需要申報(bào)消費(fèi)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,公司給員工買(mǎi)的五險(xiǎn)一金屬于福利嗎?匯算清繳時(shí)要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除???謝謝
老師,你看處理這樣行不,第一行職工薪酬我按他做的成本費(fèi)用填,第二行我按他申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)不是按收付實(shí)現(xiàn)制嗎,支付部分去年的工資,
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么?不是高新技術(shù)企業(yè)只要滿足了這些條件和要求,也可以扣除是嗎?
公司買(mǎi)的車(chē)用,現(xiàn)在又賣(mài)了出去二手車(chē),現(xiàn)在填增值稅報(bào)表填哪個(gè)稅率,,
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除政策只有高新技術(shù)企業(yè)才有資格扣除嗎?
個(gè)體工商戶4-6月增值稅未申報(bào),現(xiàn)在7-9月報(bào)不了稅變成非正常戶,怎么處理
小規(guī)模企業(yè)付款但是未收到發(fā)票,我這樣寫(xiě)可以嗎?借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:銀行存款,下個(gè)月來(lái)票了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
學(xué)習(xí)中心要給哪里?可以截圖看下嗎?找半天沒(méi)找到
手機(jī)版的就選這個(gè)學(xué)習(xí)呢
我要聽(tīng)中級(jí)的課,是會(huì)員為啥手機(jī)上找不到課程啊
老師你看聽(tīng)課上邊為啥是這樣的?
同學(xué),你買(mǎi)的類(lèi)型不包括全部課程嗎