同學(xué)你好, 支付時,你可以計入 預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票來了時,沖銷 預(yù)付賬款
20年12月發(fā)票未收到,暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,21年一月收到發(fā)票是不是直接,借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,就好了!
21年12月發(fā)票未收到,暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,21年一月收到發(fā)票是不是直接,借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,就好了!
就是我做暫估成本的時候:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:銀行存款 收到發(fā)票了怎么做賬
錢已經(jīng)付了,票還沒過來,服務(wù)已經(jīng)提供過了!可以做成本暫估嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款,還是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 -暫估,等隔月收到發(fā)票就紅沖?
老師:一般納稅人,之前未做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,繳納時直接做成應(yīng)交增值稅已交稅金,怎么調(diào)整為正確分錄?
酒店,小規(guī)模,銷項開具了住宿費,會議費,餐費,請問,需要交印花稅嗎
建筑服務(wù)業(yè),我公司掛靠別人公司,我公司打款到被掛靠公司用于購買設(shè)備,那么我公司和被掛靠公司分別怎么賬務(wù)處理
c舉個例子說明一下,不太理解
老師 請教下 2024.10有工資5萬沒有入賬 2025怎樣做
老師,第三季度申報表有哪些變動
資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額剛好是欠員工的報銷款,員工幫公司購買的東西我記入了管理費用,辦公費,貸方是其他應(yīng)付款,我是哪一步做錯了呢
老師,這個調(diào)匯怎么算金額?月初是美元94559.3*7.1072=672025.5,月末調(diào)匯是94559.3*—(7.1072—7.1055)=160.75嗎?是以人民幣為準(zhǔn)還是美元?
自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,一般納稅人是不是可以無限量的開免普票?
老師,我以前的記賬公司 財務(wù)總監(jiān)他給我一個酒店的賬讓我練習(xí),然后告訴我他家做賬的模式,我多練習(xí)下記賬公司的賬,對我未來找工作是不是也有幫助呀,他說我實操經(jīng)驗太少。因為他帶的戶都是業(yè)務(wù)比較多,稍微復(fù)雜一點的,麻煩老師好好回復(fù)
如果我是有發(fā)票的,可以直接做借:主營業(yè)務(wù)成本嗎,貸:銀行存款吧?
可以的,可以直接這樣處理
開出的發(fā)票要個付款的戶名一致嗎?
對的,要一致的, 否則涉嫌虛續(xù)開發(fā)票
比如說,在南昌屈臣氏購物,付款給南昌屈臣氏門店,但是開出的票是武漢屈臣氏,說一家門店開不出那么多家店,這樣的票能做賬嗎
對方是一個集團公司內(nèi)部的話。發(fā)票可以接受的
意思是同一家公司,開出的票抬頭不同,可以接受是吧?這是為什么呢
他們是集團公司。本身就是一家人??梢岳斫饽喜{(diào)貨到你們公司
如何判定是不是同一家公司呢?因為我是代理記賬會計,也是客戶和我口頭說的
明白了。就按照你家的客戶的意思表達(dá)進行賬務(wù)處理吧, 如果是在企業(yè)的話。財務(wù)人員一般會讓自己的 客戶 出具情況說明書。證明是一家公司
在代理記賬公司,要注意哪些風(fēng)險呀?
代理記賬公司工作,從事記賬工作,反而風(fēng)險不大。 按照正確會計規(guī)則進行賬務(wù)處理就行。 如果遇到客戶讓做假賬。記得和領(lǐng)導(dǎo)反饋,按照領(lǐng)導(dǎo)的意思做就行, 不用額外擔(dān)心。