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小規(guī)模納稅人繳納的增值稅需要進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出嗎

2021-03-10 10:21
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-10 10:22

您好,繳納的增值稅不計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶8881 追問 2021-03-10 10:24

如果收到專票了,進(jìn)項(xiàng)稅額可以進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-10 10:25

不用,直接價(jià)稅合計(jì)做賬就行

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快賬用戶8881 追問 2021-03-10 10:26

小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)這里增值稅怎樣設(shè)置科目呢

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齊紅老師 解答 2021-03-10 10:27

設(shè)置 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就行

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快賬用戶8881 追問 2021-03-10 10:43

銷售時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 如果免稅的話: 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶8881 追問 2021-03-10 10:43

老師,是這樣的嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-10 10:43

對(duì)的,沒錯(cuò)分錄就是這么做

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您好,繳納的增值稅不計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2021-03-10
你好, 不管是增值稅一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,交稅的分錄都是一樣的,只不過在計(jì)算增值稅時(shí)有差別。 分錄如下: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅——已交增值稅 ? ? ? ?貸:銀行存款 <滿意請(qǐng)?jiān)u分五分,你的鼓勵(lì)是我們共同前進(jìn)的動(dòng)力~>
2021-03-10
同學(xué)您好,22年取消的,23年 據(jù)內(nèi)部消息是可以免稅的,等發(fā)通知明確 后續(xù)如有優(yōu)惠可以申報(bào)免稅的,
2023-01-06
你好,這個(gè)是計(jì)入的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅呀,不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出啊。
2023-04-03
不需要的哈,只體現(xiàn)1%的增值稅那部分
2023-12-18
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