您好,繳納的增值稅不計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
小規(guī)模納稅人繳納的增值稅需要進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出嗎
一般納稅人外出經(jīng)營(yíng),需預(yù)繳增值稅嗎??小規(guī)模納稅人就取消了預(yù)繳增值稅??
2023年小規(guī)模開票開成普票,現(xiàn)在需要繳納1個(gè)點(diǎn)增值稅,這個(gè)增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
無票支出正常做賬,所得稅前調(diào)增就行對(duì)嗎?需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎?小規(guī)模納稅人
老師,小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1%繳納增值稅,那減免的那部份增值稅需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎
我想問一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號(hào)注銷了,還能收到貨嗎,
建筑服務(wù)預(yù)收款繳納增值稅,是在每月15前的征期內(nèi)繳納嗎
老師,請(qǐng)問一下公司缺成本,老板讓會(huì)計(jì)想辦法合理不哇,老板說要不就多注冊(cè)幾個(gè)個(gè)體戶
老師,如果給供應(yīng)商加點(diǎn)開發(fā)票,讓對(duì)方開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票大概加幾個(gè)點(diǎn)
老師,A105050表的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)是填社保費(fèi)嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅匯算,公司實(shí)際沒有研發(fā),只有兩張專利,但是為了每年科技型企業(yè)的申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表加了一些研發(fā)費(fèi)用,但是現(xiàn)在所得稅匯算的時(shí)候一定要填寫加計(jì)扣除這個(gè)表嗎?
老師,24年銷售的商品當(dāng)年未申報(bào)收入,25年才開銷售發(fā)票,現(xiàn)匯算清繳需把收入調(diào)整到24年去,請(qǐng)問這個(gè)收入填列到24年匯算清繳報(bào)表的哪張報(bào)表里呀?謝謝!
老師,公司需要3臺(tái)空調(diào),因?yàn)橄氡阋它c(diǎn)買,所以就讓個(gè)人買可以享受國(guó)補(bǔ),但是發(fā)票只能開個(gè)人的,請(qǐng)問有啥好的處理方式嗎
建筑勞務(wù)公司,請(qǐng)問上年掛賬的勞務(wù)工資,還未實(shí)際發(fā)放,匯算清繳怎么處理
老師,所得稅年報(bào)利息支出包括利息收入嗎
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如果收到專票了,進(jìn)項(xiàng)稅額可以進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
不用,直接價(jià)稅合計(jì)做賬就行
小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)這里增值稅怎樣設(shè)置科目呢
設(shè)置 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就行
銷售時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 如果免稅的話: 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,是這樣的嗎
對(duì)的,沒錯(cuò)分錄就是這么做