你好,這個(gè)是計(jì)入的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅呀,不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出啊。
老師,小規(guī)模開(kāi)具1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,按照實(shí)際繳納1點(diǎn)的增值稅,增值稅申報(bào)系統(tǒng)沒(méi)有1個(gè)點(diǎn)的填報(bào),減免的2個(gè)點(diǎn)要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
小規(guī)?,F(xiàn)在開(kāi)普票免增值稅 拿去國(guó)稅局代開(kāi)專票 需要繳納幾個(gè)點(diǎn)的增值稅
老師你好,小規(guī)模納稅人,開(kāi)普通發(fā)票,1%的征收率,不滿起征點(diǎn),不用繳納增值稅,這個(gè)稅金是作營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,2023增值稅政策出來(lái)了,小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票是按1個(gè)點(diǎn)開(kāi)具嗎謝謝
2023年小規(guī)模開(kāi)票開(kāi)成普票,現(xiàn)在需要繳納1個(gè)點(diǎn)增值稅,這個(gè)增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
我知道,原來(lái)是有銷項(xiàng)然后繳納的,那如果直接繳納應(yīng)交稅費(fèi)不是不對(duì)了嗎?是否屬于公司營(yíng)業(yè)外支出
現(xiàn)在我看的免稅沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,如果做分錄交稅?直接做交稅分錄即可?
你好,沒(méi)明白你意思,沒(méi)看懂。不屬于營(yíng)業(yè)外支出。
我做分錄時(shí)候是做借方應(yīng)收,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。沒(méi)有銷項(xiàng)稅額。
你好,然后您現(xiàn)在是要交一個(gè)點(diǎn)的稅,你當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提,是嗎?
交稅時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)掛賬了
你好,您這個(gè)應(yīng)該是借,左右收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi)。補(bǔ)做這一筆。
對(duì),我當(dāng)時(shí)是開(kāi)錯(cuò)開(kāi)成免稅的票了
左右收入?
你好,如果是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,你就應(yīng)該重新開(kāi)發(fā)票才對(duì)。
小規(guī)模開(kāi)的普票,對(duì)方不退了
你好,這種情況你要問(wèn)一下稅局,看管理員怎么要求。如果你只補(bǔ)賬的話,就按上面的賬務(wù)處理。
怎么處理?左右收入?
你好,是的,就是調(diào)整收入啊。把收入調(diào)一部分到稅里面去。