你好,這個(gè)你報(bào)稅的時(shí)候是分開的,還是合并的,匯算清繳又是什么方式呢
你好老師,1月份公司發(fā)放年終獎(jiǎng),1月份的工資和年終獎(jiǎng)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要分開嗎,年終獎(jiǎng)要計(jì)入全年一次性獎(jiǎng)金那塊嗎,或者可以一起申報(bào)綜合所得。
老師你好,個(gè)稅申報(bào)年終獎(jiǎng)時(shí)候,員工當(dāng)月收入超過5000,客戶端有稅額。倒是年終獎(jiǎng)綜合所得計(jì)算的是沒有稅的,是我報(bào)錯(cuò)了嗎?
就要到21年年底了,員工年終獎(jiǎng)可以開始準(zhǔn)備申報(bào)了哦~ 年終獎(jiǎng)申報(bào)金額不超出36000元,按照3%繳納個(gè)稅;超過36000至144000元的,按照10%繳納個(gè)稅。2021年12月31日后,年終獎(jiǎng)所得將并入當(dāng)年綜合所得。如需要通過申報(bào)年終獎(jiǎng)節(jié)稅的,請(qǐng)準(zhǔn)備好年終獎(jiǎng)申報(bào)金額以及人數(shù),聯(lián)系我們,謝謝!(請(qǐng)教老師,沒明白這段話 ,為什么節(jié)稅)
老師,我想咨詢下我這邊年終獎(jiǎng)準(zhǔn)備并入綜合所得申報(bào)個(gè)稅,比如張三1月份發(fā)放工資3000,發(fā)放全年年終獎(jiǎng)5000,那么申報(bào)張三的個(gè)稅綜合收入就是8000嗎?上年底我這邊并沒有給張三計(jì)提過年終獎(jiǎng),申報(bào)個(gè)稅是以當(dāng)月實(shí)際發(fā)放的工資去申報(bào),如果實(shí)際發(fā)放和計(jì)提的不一樣呢/
老師你好,麻煩問下:9月給員工都發(fā)放了數(shù)額不等的獎(jiǎng)金,但是有些員工收入不高,將獎(jiǎng)金并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算個(gè)人所得稅較為劃算;有些員工收入較高,發(fā)放的獎(jiǎng)金不并入當(dāng)年綜合所得,而單獨(dú)作為年終獎(jiǎng)申報(bào)納稅較為劃算,申報(bào)時(shí)就按照每個(gè)人個(gè)稅算下來最少的方式選擇申報(bào)可以嗎?
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來個(gè)不是小微企業(yè)?
合并的,單位匯算清繳。
合并因?yàn)榻欢惗?,員工匯算清繳分開了,年終獎(jiǎng)單獨(dú)的話稅優(yōu)惠一些