您好,獎(jiǎng)金10000的話 個(gè)稅是300元
老師,2021年1月底發(fā)2020年的年終獎(jiǎng),這樣的話可以直接全額發(fā)放嗎?然后等2月初申報(bào)個(gè)稅時(shí)再用當(dāng)月工資加上年終獎(jiǎng)的金額計(jì)算稅額再扣除,這樣操作沒(méi)問(wèn)題吧?
請(qǐng)問(wèn)工資本月已經(jīng)發(fā)完,本年獎(jiǎng)金也在這個(gè)月發(fā)放,發(fā)獎(jiǎng)金時(shí)還有免稅基數(shù)嗎?是按照這個(gè)表扣除嗎?
老師 上個(gè)月發(fā)放的獎(jiǎng)金沒(méi)扣個(gè)稅 這個(gè)月發(fā)放工資直接從工資表給扣除嗎 獎(jiǎng)金10000,個(gè)稅300吧
老師1月份發(fā)放3萬(wàn)多獎(jiǎng)金,沒(méi)有計(jì)題,這個(gè)月發(fā)放1月份工資時(shí)做到工資表里,扣個(gè)人所得稅,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
老師,員工每月工資一萬(wàn),每月都給扣除個(gè)稅,年終時(shí)年終獎(jiǎng)發(fā)放五萬(wàn),這個(gè)年終獎(jiǎng)個(gè)稅怎么算
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒(méi)有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問(wèn)怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問(wèn)到的話,我說(shuō)這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說(shuō)是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問(wèn)題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說(shuō)不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅???
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
這個(gè)個(gè)稅 在本月發(fā)放2月份工資時(shí)做到工資表里嗎
對(duì), 是的,肯定做到工資表的
要是按這個(gè)政策,申報(bào)時(shí)沒(méi)有300的稅呢
工資報(bào)的時(shí)候直接報(bào)的10000加2月份工資3000多,稅額沒(méi)有
如果滿足條件一次性減除6萬(wàn)肯定不用交稅了
那我報(bào)個(gè)稅時(shí)還用體現(xiàn)這10000嗎,因?yàn)楣べY表上是2月份的工資數(shù),沒(méi)有這10000的獎(jiǎng)金數(shù),獎(jiǎng)金是單獨(dú)開(kāi)的。沒(méi)做在這個(gè)工資表里。
獎(jiǎng)金還是需要體現(xiàn)的
那么就是報(bào)個(gè)稅直接是薪金總額直接填10000+工資數(shù)是嗎,別人的是1000,也都這樣做對(duì)嗎
對(duì),是的,和工資記到一起就行了
還有幾個(gè)人有疫情補(bǔ)助的錢也加到這里本期收入里嗎
對(duì), 疫情補(bǔ)助也是作為工資計(jì)入到里面的
這些全加上 有個(gè)同事得交60多的個(gè)人所得稅,我是不是得在工資表 把這60多扣出來(lái)
在給他發(fā)放工資
對(duì)啊,發(fā)工資肯定是按照扣除個(gè)稅以后的數(shù)字發(fā)放的