你好 交時? 借 應(yīng)交稅費 貸銀行??
繳納了員工的個人所得稅1-3月的 但是工資才發(fā)放了1-2月,1-2月的工資里多扣了個稅,1-2月的工資扣后才交了1-3月的個稅,這個做賬時應(yīng)該怎么做呢 ,并且已經(jīng)做了補稅的表格把1-2月多扣的個稅補到4月份員工工資里
老師1月份發(fā)放3萬多獎金,沒有計題,這個月發(fā)放1月份工資時做到工資表里,扣個人所得稅,這個分錄應(yīng)該怎么做
老師2022年1月份工資在1月底發(fā)放了,然后再2022年2月份申報1月份個人所得稅,那么在3月份做2月份賬時,2月份計提的工作3月中旬發(fā)放,這個2月份的個人所得稅就0申報是嗎,每個企業(yè)都得有一個月的工資是0申報吧對不
老師您好,2021年度工資實際發(fā)工資是2020年12月份工資發(fā)到2021年11月份,2021年12月份工資和獎金是2022年1月份發(fā)放,在交個人所得稅的時候,個稅都是每個月都預(yù)繳的,然后2021年的年終獎金也是放在2021年12月份工資里發(fā)放的,發(fā)放時間是2022年1月份,2021年度個稅匯算清繳已完成。目前因為員工2021年度獎金放在2022年,現(xiàn)在2022年度工資累積發(fā)放比較多,相應(yīng)個稅也交的比較多,員工現(xiàn)在想把2021年度獎金部分放在2021年度個稅里,可以這樣操作嗎
老師,關(guān)于個稅申報問題。就是,我們公司是在這個月(2月份)發(fā)放1月工資。但是,在1月份過年放假前有發(fā)放優(yōu)秀員工獎金。好幾個部門的人都有涉及。請問,1月份發(fā)放的優(yōu)秀員工獎金,也是需要合并在1月份工資里面給他們一并申報1月份個稅嗎?
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
老師從發(fā)放到交稅整個分錄怎么做
你好?? 你好同學(xué): 1、計提時: 借:各種成本費用科目一獎金 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資? ? ? ? ? ? 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付個稅:? 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
好的謝謝
不客氣,問題解決請好評