你好,是的,分錄是正確的
我們一八年的企業(yè)所得稅,然后我交的企業(yè)所得稅給我們退回來的,然后他那個(gè)退回來的時(shí)候,他交的時(shí)候是應(yīng)交稅金,但是退回來的時(shí)候他就是走的:彌補(bǔ)以前年度虧損。 他退回來的時(shí)候是借 銀行存款 貸 彌補(bǔ)以前年度--應(yīng)交稅金嘛是吧,然后他是 借銀行存款 貸彌補(bǔ)以前年度虧損 內(nèi)賬那個(gè)又不對(duì)了。 退的企業(yè)所得稅,做到營業(yè)外收入里了 這個(gè)怎么改
請(qǐng)問下,以前年度繳所得稅繳多了,現(xiàn)在稅務(wù)局把多繳的稅款退回到了我公司帳上,應(yīng)怎么入帳?如下做帳對(duì)不對(duì)? 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入一一政府補(bǔ)助
老師,2020年收到一筆企業(yè)所得稅多繳退稅五萬,當(dāng)時(shí)記賬是借銀行存款五萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅五萬,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了分錄寫錯(cuò)要調(diào)整回來,請(qǐng)問分錄怎么做?涉及到以前年度損益調(diào)整科目對(duì)嗎?
老師,一般納稅人企業(yè)。請(qǐng)問我研發(fā)支出總共200萬,當(dāng)年有50萬的政府補(bǔ)助做征稅收入,那么匯算清繳時(shí)就是150萬可以加計(jì)扣除。請(qǐng)問50萬補(bǔ)助不做征稅收入的話我應(yīng)該怎么入賬做分錄呢? 借:銀行存款 50萬 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 44.25萬 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5.75萬 這樣做對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問下,我2021匯算清繳不退稅,調(diào)增了2020年50萬成本,到了22年第一季度,虧損彌補(bǔ)不夠,也沒有收到票,當(dāng)時(shí)分錄是,借成本,貸其他應(yīng)付款,那我今年一季度應(yīng)該是,借其他應(yīng)付,貸銀行存款,但是我當(dāng)時(shí)把成本調(diào)增了,如果現(xiàn)在收不到票,就按百分百收入繳納企業(yè)所得稅,假如我做暫估,那么我后期其他應(yīng)付越掛越多怎么處理?
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開具專票 合理嗎
小規(guī)模開發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請(qǐng)問銀行的手續(xù)費(fèi),我沒有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務(wù)局退回手續(xù)費(fèi)才這點(diǎn)點(diǎn)27.12元,這個(gè)怎么寫分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運(yùn)輸公司開1%的運(yùn)輸發(fā)票給公司,公司要往外開運(yùn)輸發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票(公司目前是做簡易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
老師:請(qǐng)問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄