你好 是可以的 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則允許 的
老師,我的軟件里沒預(yù)收賬款科目,是不是可以記到應(yīng)付賬款的借方?
老師,我軟件沒有設(shè)預(yù)收預(yù)付科目,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款貸方余額跟應(yīng)付賬款借方余額,我應(yīng)該怎么匯總在資產(chǎn)負(fù)債表中呢?
預(yù)收賬款業(yè)務(wù)不多的企業(yè),可以不單獨(dú)設(shè)置“預(yù)收賬款”科目,其所發(fā)生的預(yù)收款,可以通過(guò)()核算A.“應(yīng)收賬款”科目借方B.“應(yīng)付賬款”科目借方c“應(yīng)收賬款”科目貨方D.“應(yīng)付賬款”科目借方
你好 公司的財(cái)務(wù)軟件沒有預(yù)收 預(yù)付總賬科目 是不是記到應(yīng)收應(yīng)付的反方向就行了
老師,賬套里沒有使用預(yù)收和預(yù)付科目,應(yīng)收賬款明細(xì)賬有貸方數(shù),我填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),將這明顯科目的貸方合計(jì)數(shù)填到預(yù)收里,借方合計(jì)數(shù)填到應(yīng)收賬款里,對(duì)嗎,應(yīng)付賬款的借方填預(yù)付里,應(yīng)付貸方填到應(yīng)付賬款里,對(duì)嗎
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)