是的,就按你說的那樣做就可以了。
老師 我想問一下,我們公司做外賬用的是A3財務(wù)軟件,但是出報表的時候,我發(fā)現(xiàn)原來計入應(yīng)收應(yīng)付的科目,最后匯總到了預(yù)收預(yù)付,請問這是軟件自己設(shè)置的嗎,為什么要這樣設(shè)置?
金蝶軟件做賬,明細(xì)分類賬,我在查詢銀行存款時候,對應(yīng)科目預(yù)收在借方,預(yù)付在貸方呢?不是相反的嗎
老師,我的軟件里沒預(yù)收賬款科目,是不是可以記到應(yīng)付賬款的借方?
你好 公司的財務(wù)軟件沒有預(yù)收 預(yù)付總賬科目 是不是記到應(yīng)收應(yīng)付的反方向就行了
老師你好,我公司收到款項(沒有開發(fā)票)記入了應(yīng)收賬款了。 現(xiàn)在公司給別的公司匯款了,可是對方?jīng)]有給發(fā)票,這種情況下,我們打給別的公司的款項記入什么科目? 是應(yīng)付賬款還是預(yù)付賬款(收款是記入了應(yīng)收賬款了)
請問老師做公司內(nèi)賬會計同時又做外賬會計有什么風(fēng)險?
老師,工商年報的納稅總額是哪些數(shù)據(jù)的合計呀老師
那些公司需要交工會經(jīng)費(fèi)和殘保金?
剛剛辦理的個體工商戶,需要報哪些稅?需要開通對公銀行賬戶嗎?有哪些稅收優(yōu)惠?
老師您好,盤虧固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是按固定資產(chǎn)凈值乘以適用稅率嗎?請問這個公式的依據(jù)或者相關(guān)文件是什么?
老師請問:同樣的數(shù)據(jù)手手工賬咋和電腦賬(快賬)在出季報資產(chǎn)負(fù)載表對不上數(shù)呢?(手工賬的貨幣資金是對的)。建賬套時期初數(shù)只把其他應(yīng)收款在貸方余額填到其他應(yīng)付款。(這里是不是必須從分類)嗎?原賬上的其他應(yīng)交款(因?yàn)榫褪欠慨a(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅填為稅金及附加。在出資產(chǎn)負(fù)載表:其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款應(yīng)該是零,電腦賬也是有余額。是不是在沒有填錯的基礎(chǔ)上不應(yīng)該對不上吧?謝謝!
老師您好,如果員工食堂采購,怎么樣操作才會稅務(wù)上合規(guī),匯算清繳不用調(diào)增?對方開不了發(fā)票
老師,您好,小規(guī)模納稅人,營業(yè)執(zhí)照上是裝修公司,自己有一個地方,出租給酒店,收取房屋租金的話,每個月超10萬會影響小規(guī)模嗎,會直接升為一般納稅人嗎?還有會計學(xué)堂上有最新政策的增值稅和附加稅申報,個稅申報等實(shí)操稅務(wù)申報的課程嗎
人力資源服務(wù)公司承接一份建筑勞務(wù)外包,合同中約定稅率6%,我方開票的項目名稱如何填寫
以前年度取得的發(fā)票發(fā)生異常,款己付,稅局要求作進(jìn)項轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么處理
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那報表上的應(yīng)收應(yīng)付科目余額 是和預(yù)收預(yù)付 之和的金額嗎
嗯,是的,就是你說的那個意思。
那不是就分不清了
哪些是預(yù)收預(yù)付 哪些是應(yīng)收應(yīng)付
應(yīng)收就是預(yù)收和應(yīng)收之和呀
能看出來預(yù)收多少 應(yīng)收多少嗎
報表上只是個總數(shù)
要看科目匯總表就是了哈