你好 也得做匯算個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的。 因?yàn)槟銈儾橘~的 登錄自然人客戶端去 匯算
個(gè)體工商戶現(xiàn)在都是查賬征收啦,那個(gè)體戶沒有帳,也沒有交過(guò)個(gè)稅,收入不足六萬(wàn),還用手機(jī)做個(gè)稅匯算清繳嘛,是否登錄個(gè)稅軟件時(shí)有免于匯算清繳按鈕呀
老師 個(gè)體工商戶查賬征收稅費(fèi)種只核定了個(gè)人所得稅的經(jīng)營(yíng)所得 沒有核定個(gè)稅的工資薪金 那我的人員工資可以直接做賬按照費(fèi)用扣除嗎 匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)不讓扣除呀 這個(gè)一般要怎么弄?
老師,我們老板有公司,還有個(gè)體戶,還從別的單位取得工資收入,公司的工資一年沒超過(guò)6萬(wàn),正常申報(bào)個(gè)稅,個(gè)體戶也正常申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,請(qǐng)問(wèn)那其他幾個(gè)單位發(fā)的工資如何申報(bào)個(gè)稅?假如都不超過(guò)6萬(wàn),有好幾家公司這樣,是在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)嗎?
老師您好①我公司是一般納稅人 ②有個(gè)職工在我公司正常工資薪金3000繳納社保 ③他本人還有一個(gè)個(gè)體工商戶,3月份注銷了,但是3月之前他用個(gè)體戶開過(guò)銷售發(fā)票,那時(shí)候是核定增稅,是不是得按個(gè)人收了做匯算清繳,他是按發(fā)票額做個(gè)人收入?yún)R算清繳嗎? 現(xiàn)在稅務(wù)局篩查出有疑點(diǎn),在我們這個(gè)公司有疑點(diǎn)了,應(yīng)該怎么樣去處理這個(gè)問(wèn)題?
老師,我想咨詢一下下面的問(wèn)題:就是同一個(gè)人如果注冊(cè)兩個(gè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照。這兩個(gè)個(gè)體戶都分別是核定征收。也就是說(shuō)月不超過(guò)三萬(wàn),季度不超過(guò)九萬(wàn)是免增值稅和個(gè)稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候。個(gè)人所得稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒有什么說(shuō)法嗎? 下一年匯算清繳的時(shí)候。個(gè)稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒。需要兩戶累計(jì)匯算繳納稅款還是全免的呀? 那這個(gè)人名下有兩個(gè)個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照,都是核定征收的。分別有兩處收入。都不需要考慮繳納個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得的問(wèn)題唄? ?畢競(jìng)有兩個(gè)個(gè)體戶的店,有兩處收入??!
老師 股東分紅是按照內(nèi)賬流水分紅還是按照外賬未分配利潤(rùn)分紅呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是商貿(mào)公司給另一家也是商貿(mào)公司借款,利息按照銀行利率收,請(qǐng)問(wèn)利息開票的名稱選擇什么,稅目是什么?
老師麻煩問(wèn)一下公司把名下的貨車賣給了分公司,開具了二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)需要交哪些稅?
開公司車子出去,取得的高速公路通行費(fèi)發(fā)票入汽車費(fèi)還是差旅費(fèi),還是什么?
企業(yè)的無(wú)票支出每次500元嗎?還是說(shuō)固定每月不要超過(guò)多少!公司買了蛋糕那些沒有發(fā)票的
甲公司適用的所得稅稅率為25%,2×24年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元,本年轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100萬(wàn)元,發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異80萬(wàn)元,上述暫時(shí)性差異均影響損益。不考慮其他納稅調(diào)整事項(xiàng),甲公司2×24年應(yīng)交所得稅為( )萬(wàn)元。
產(chǎn)假期間應(yīng)發(fā)績(jī)效工資嗎?
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,唯一自然人股東轉(zhuǎn)讓100%股權(quán)給另一自然人。 采用凈資產(chǎn)核定法,企業(yè)當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表中企業(yè)實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(rùn),所有者權(quán)益這些項(xiàng)目看哪個(gè)數(shù)值計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)稅啊?
老師,為啥投房里面有的分錄是其他綜合收益,有的題寫的又是留存收益(盈余公積,未分配利潤(rùn))呢
請(qǐng)教,2022年取得了成本發(fā)票,被證實(shí)是虛開,有稅務(wù)處理決定和處罰決定書,錢已經(jīng)繳納,想請(qǐng)教如何調(diào)整當(dāng)年的應(yīng)付賬款明細(xì)?借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅、?那原來(lái)的應(yīng)付賬款如何減少呢?
可是利潤(rùn)扣除費(fèi)用之后是負(fù)數(shù),怎么辦呢,那也不用繳稅呀,咋填
我需要登錄國(guó)家電子稅務(wù)局看看自己是何種征收方式嗎?,
你好? ?據(jù)實(shí)報(bào)就行了。 自然人客戶端 預(yù)繳申報(bào)表? ? ?會(huì)注明核定征收方式是什么的。 你去查下?