你好,每月不要超過(guò)500元
老師:我們公司是剛成立兩個(gè)月的,委托代理出口制造企業(yè)。那么對(duì)于增值稅專用發(fā)票每月領(lǐng)用量有限額要求嗎?也就是說(shuō)一次能領(lǐng)多少份發(fā)票回來(lái)?
公司首付7萬(wàn)買了臺(tái)挖機(jī),剩下的款每月分期付,發(fā)票還沒(méi)收到對(duì)方回公司說(shuō)要等到全款付清了才給,那首付出去的錢和剩下每月支付的錢怎么做賬呢?要入固定資產(chǎn)科目嗎?
老師公司買進(jìn)來(lái)的無(wú)人機(jī),粉碎機(jī)等固定資產(chǎn)他又賣給林業(yè)局了還開(kāi)了發(fā)票確認(rèn)了收入,那這個(gè)成本票是我買那些固定資產(chǎn)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票金額唄,那我還按需要每月進(jìn)行折舊嗎
公司產(chǎn)生無(wú)票費(fèi)用確實(shí)有些是沒(méi)有發(fā)票的,會(huì)計(jì)法是不有規(guī)定500元以下可以沒(méi)有發(fā)票入賬,他這個(gè)500元是指一個(gè)納稅年度不能超過(guò)500還是每個(gè)月不能超過(guò)500
請(qǐng)問(wèn)一下,我公司每月給清潔工700元清潔費(fèi),沒(méi)有發(fā)票的,企業(yè)所得稅可以抵扣嗎,按照規(guī)定是不是500元以內(nèi)費(fèi)用的付款真實(shí)發(fā)生沒(méi)有發(fā)票也行啊,但是我這個(gè)超過(guò)500元了,我是不是可以分半個(gè)月給一次啊,這樣就不會(huì)超過(guò)500了,可以嗎
2018年12月收到一張?zhí)摷侔l(fā)票,2021年3月稅務(wù)查到單位已補(bǔ)交稅款和滯納金,將稅款和滯納金轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)具體如何記賬,2025年現(xiàn)稅務(wù)又通知需更正申報(bào),不太理解需要怎樣處理
您好!例如我今年購(gòu)進(jìn)20萬(wàn)的固定資產(chǎn),但是付款只付了10萬(wàn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不適用,把固定資產(chǎn)退回去了,開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票回來(lái),這樣的情況,怎么寫(xiě)分錄
老師,客戶437500房租一次性付齊,我們10月份可以一次性發(fā)票給他們吧?(付稅就付稅吧)房租先催收到手!這句話什么意思?
餐廳的員工工資能入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師增值稅稅負(fù)率如何計(jì)算
老師,我們公司準(zhǔn)備評(píng)高薪技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在剛開(kāi)始做研發(fā)費(fèi)用,我不太懂,想請(qǐng)教這個(gè)研發(fā)費(fèi)用在所得稅季報(bào)里可以扣除嗎?還是只能在年報(bào)的時(shí)候扣除?
老師 我剛剛看稅務(wù)局文件說(shuō)是 每個(gè)月申報(bào)工資是 上個(gè)月實(shí)發(fā)工資 但是 上個(gè)月工資都是過(guò)了申報(bào)期才發(fā)放的 那我是怎么申報(bào) 反正我這里另一個(gè)會(huì)計(jì)是 8月申報(bào)6月份實(shí)際發(fā)放的工資 本來(lái)應(yīng)該是實(shí)際填寫(xiě)7月份工資 這里我也不會(huì)了
發(fā)票開(kāi)票信息的地址一定要具體到幾棟幾-幾嗎,可以直接寫(xiě)到多好號(hào)嗎
小規(guī)模,開(kāi)25萬(wàn)異地勞務(wù)發(fā)票需要預(yù)繳稅款嗎
客戶讓我統(tǒng)計(jì)給他一個(gè)客戶一共打款多少錢,怎么統(tǒng)計(jì),看什么表
是每個(gè)人嗎,然后這個(gè)是不是匯算清繳要調(diào)增的?