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老師,出口退稅增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫呢,需要填寫哪些欄次呢

2021-03-09 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-09 14:07

你好,你是出口退稅填寫在出口免抵退欄次

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快賬用戶5444 追問 2021-03-09 14:10

發(fā)票開完下月申報(bào),只要在主表第七欄填銷售額是嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-09 14:11

是在增值稅表一第17行

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你好,你是出口退稅填寫在出口免抵退欄次
2021-03-09
同學(xué)你好 填寫在免稅欄 ?出口收入不用填附表一?
2021-06-03
你好,是什么原因的納稅調(diào)增呢?
2024-06-21
你好? 我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷售收入,來填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。 注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫在第19欄——服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。 第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項(xiàng)目銷售額欄次. 如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中:跨境服務(wù)”欄次。
2023-10-25
你好,生產(chǎn)還是商貿(mào)的
2023-08-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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