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管理部張某報(bào)銷差旅費(fèi),交回現(xiàn)金200,做會計(jì)分錄

2021-03-08 21:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-08 21:31

你好 借銀行存款 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款

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快賬用戶9103 追問 2021-03-08 21:33

做一張憑證就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-08 21:34

你的,對的,你的理解是對的??

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快賬用戶9103 追問 2021-03-08 21:34

還有問題

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齊紅老師 解答 2021-03-08 21:35

做一張憑證就可以的

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快賬用戶9103 追問 2021-03-08 21:35

銷售產(chǎn)品之后,然后有不含稅收入和增值稅,而且款項(xiàng)已入賬,該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-03-08 21:35

你好 借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶9103 追問 2021-03-08 21:36

謝謝老師

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快賬用戶9103 追問 2021-03-08 21:36

不含稅收入,就是主營業(yè)務(wù)收入唄!

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齊紅老師 解答 2021-03-08 21:36

不含稅收入,就是主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶9103 追問 2021-03-08 21:37

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-08 21:37

不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦?

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你好 借銀行存款 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款
2021-03-08
借其他應(yīng)收款貸銀行存款800, 借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)600, 庫存現(xiàn)金200, 貸其他應(yīng)收款800
2022-12-06
你好 借:管理費(fèi)用 庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款?
2022-05-14
同學(xué)你好 借:管理費(fèi)用600 庫存現(xiàn)金200 貸:其他應(yīng)收款800
2022-11-20
借管理費(fèi)用2800 庫存現(xiàn)金200 貸其他應(yīng)收款3000
2020-05-11
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