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上個(gè)月給供應(yīng)商付款后,供應(yīng)商的專票忘記入賬,上月入賬借方直接進(jìn)了費(fèi)用科目,貸方銀行存款,本月直接進(jìn)行調(diào)整可以嗎?借費(fèi)用科目 應(yīng)交增值稅 貸費(fèi)用科目

2021-03-08 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-08 12:53

同學(xué)你好,可以進(jìn)行調(diào)整的

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快賬用戶2656 追問 2021-03-08 12:54

申報(bào)增值稅時(shí),按照賬面的申報(bào),還是按照實(shí)際的申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2021-03-08 13:01

根據(jù)你實(shí)際的呀,跟你賬務(wù)處理錯(cuò)誤沒啥關(guān)系,但要對(duì)的上

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快賬用戶2656 追問 2021-03-08 13:03

你的意思是本月申報(bào)上月增值稅時(shí),這部分未入賬的進(jìn)項(xiàng)稅也可以認(rèn)證抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-08 13:08

同學(xué),你好,是可以的,但最好抵扣的時(shí)候把它做進(jìn)去,數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)

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快賬用戶2656 追問 2021-03-08 13:08

明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-08 13:09

親愛的同學(xué),不客氣哈

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同學(xué)你好,可以進(jìn)行調(diào)整的
2021-03-08
你好,可以的,可以這么做的。
2022-04-02
你好,你認(rèn)證抵扣就做第一個(gè)分錄,其他不用處理了
2021-04-26
不需要用往來科目過渡的
2023-08-03
你好,材料可以直接計(jì)入成本的,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款某項(xiàng)目也得結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-08-11
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