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上個月給供應(yīng)商付款后,供應(yīng)商的專票忘記入賬,上月入賬借方直接進了費用科目,貸方銀行存款,本月直接進行調(diào)整可以嗎?借費用科目 應(yīng)交增值稅 貸費用科目

2021-03-08 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-08 12:53

同學(xué)你好,可以進行調(diào)整的

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快賬用戶2656 追問 2021-03-08 12:54

申報增值稅時,按照賬面的申報,還是按照實際的申報?

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齊紅老師 解答 2021-03-08 13:01

根據(jù)你實際的呀,跟你賬務(wù)處理錯誤沒啥關(guān)系,但要對的上

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快賬用戶2656 追問 2021-03-08 13:03

你的意思是本月申報上月增值稅時,這部分未入賬的進項稅也可以認(rèn)證抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-08 13:08

同學(xué),你好,是可以的,但最好抵扣的時候把它做進去,數(shù)據(jù)對應(yīng)

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快賬用戶2656 追問 2021-03-08 13:08

明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-08 13:09

親愛的同學(xué),不客氣哈

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同學(xué)你好,可以進行調(diào)整的
2021-03-08
你好,可以的,可以這么做的。
2022-04-02
你好,你認(rèn)證抵扣就做第一個分錄,其他不用處理了
2021-04-26
不需要用往來科目過渡的
2023-08-03
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借:工程結(jié)算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-08-11
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