你好!可以也樣處理的,
之前是應(yīng)付職工薪酬在貸方,現(xiàn)在紅沖的話,不應(yīng)該是借未分配利潤(rùn)紅字,貸應(yīng)付職工薪酬紅字嗎
小企業(yè)準(zhǔn)則,紅沖跨年應(yīng)付職工薪酬,借,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸,應(yīng)付職工薪酬,對(duì)不對(duì)?
#提問(wèn)#計(jì)提工資的時(shí)候,我要提現(xiàn)員工扣款(管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬,那我該怎么做分錄呢,是做借方:管理費(fèi)用_工資 紅字 貸方:應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借:管理費(fèi)用 紅字 借:幸應(yīng)付職工薪酬 藍(lán)字?
之前是計(jì)提工資時(shí):借 管理費(fèi)-應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在需要減少計(jì)提是不是:現(xiàn)在我要減少 是不是 借 管理費(fèi)-應(yīng)付職工薪酬(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)
郭老師請(qǐng)問(wèn)下我2024年2月份計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資了 應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 我4月份賬上坐更正是 借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工社保費(fèi) 還是 貸應(yīng)付職工薪酬-工資(紅字) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(藍(lán)字)
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車(chē)輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
可是跟您說(shuō)的這個(gè)分錄是相反的呢
那到底是哪個(gè)對(duì)的呢
你好!之前只說(shuō)要沖會(huì)回,并沒(méi)有說(shuō)之前的分錄,我只是給你涉及的分錄
那現(xiàn)在初始數(shù)據(jù)有問(wèn)題,現(xiàn)在就紅沖,借未分配利潤(rùn)工資,貸應(yīng)付職工薪酬紅字,再做正確的計(jì)提工資分錄,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,這樣對(duì)嗎
那現(xiàn)在初始數(shù)據(jù)有問(wèn)題,現(xiàn)在就紅沖,借未分配利潤(rùn)紅字,貸應(yīng)付職工薪酬紅字,再做正確的計(jì)提工資分錄,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,這樣對(duì)嗎
老師,下面這條哈,上面打錯(cuò)字了
你好!調(diào)整分錄不要通過(guò)管理費(fèi)用都用未分配利潤(rùn)
對(duì),那就是那現(xiàn)在初始數(shù)據(jù)有問(wèn)題,現(xiàn)在就紅沖,借未分配利潤(rùn)紅字,貸應(yīng)付職工薪酬紅字,再做正確的計(jì)提工資分錄,借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬,是這樣對(duì)嗎
你好!是的,是這樣處理的
好的,謝謝老師哈
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝