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第二步驟改為 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 預(yù)付賬款25000銀行存款33000 省略了一些,相比書上,步驟,我改的是不是不規(guī)范?請說詳細(xì)

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2021-03-07 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-07 22:26

您好 因?yàn)槭球?yàn)收貨物后支付的余款 所以分兩筆分錄寫 業(yè)務(wù)比較清晰 實(shí)際工作中就年這樣寫分錄也可以的

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您好 因?yàn)槭球?yàn)收貨物后支付的余款 所以分兩筆分錄寫 業(yè)務(wù)比較清晰 實(shí)際工作中就年這樣寫分錄也可以的
2021-03-07
您好!建議要對方?jīng)_紅后重新開具專票給你們,這樣你們就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)了,此時(shí),只要將之前小規(guī)模那張憑證沖紅就可以了
2021-11-12
問題:老師您好,我第一次做一般納稅人的賬,是汽車銷售公司,稅金這塊的流程能跟我詳細(xì)講解一下嗎? 1、比如說購進(jìn)貨物時(shí): 借:庫存商品-在庫 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 2、賣出商品時(shí): 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 汽車銷售公司分錄不止這兩步,其他流程我們就省略了。一般進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按理來說可以不繳納增值稅,但是稅務(wù)局會(huì)核查稅款這一塊,增值稅會(huì)有預(yù)繳。我大概只懂一點(diǎn),其他的鉤稽關(guān)系跟怎么來繳納增值稅能給我說一下嗎?為什么繳納增值稅是在未交增值稅里面? 解答:你好,親愛的同學(xué),一般增值稅一般納稅人都有一個(gè)行業(yè)稅負(fù)率的,所以你每個(gè)月都報(bào)0的話,稅局馬上會(huì)有人打電話約談你們公司的。
2021-04-12
同學(xué)你好 這個(gè)看借方余額有多少就可以
2022-03-25
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