你好 他滿足一次抵扣六萬的條件嗎
老師,2月發(fā)放20年的年終獎(jiǎng),員工年收入本來不滿6萬,和2月工資合并申報(bào)后,1月開始也沒有選擇直接扣6萬,就要繳納個(gè)稅呢?要怎么處理呢,要等到明年匯算退稅嗎
該名單中“是否直接按照6萬元扣除”選“是”的納稅人,累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬元計(jì)算扣除。請根據(jù) 納稅人的實(shí)際收入情況,再次判斷納稅人是否同時(shí)滿足以下三個(gè)條件,如不符合需選“否”。 一、取得工資薪金所得的居民個(gè)人需要滿足以下條件 (1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎(jiǎng)金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入) 不超過6萬元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得
2020年申報(bào)了農(nóng)民工工資120萬,但是一直沒有開發(fā)票,也就沒有做收入,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開票了19萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬成本(2020年申報(bào)的工資)。2021年7月開票了9.5萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬的成本(2020年申報(bào)的工資)。2021年8月開票了68萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬的成本(其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬,28月當(dāng)月申報(bào)了45萬的工資并發(fā)放了)。 老師,20年申報(bào)工資,不確認(rèn)收入和成本,會(huì)計(jì)和稅法上有不有問題?因?yàn)槎悇?wù)要查帳,會(huì)不會(huì)讓我確認(rèn)20年的未開票收入,補(bǔ)繳增值稅? 問題2:21年確認(rèn)20年工資作為成本,有不有問題?
增值稅一般納稅人有收入就要交繳納增值稅嗎?
個(gè)體戶開安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該選什么類目
如果我暫估的是項(xiàng)目上的工資,匯算清繳前一定要拿勞務(wù)票來嗎,拿材料票行不,只要是這個(gè)項(xiàng)目上的
個(gè)體戶1年所繳納的稅費(fèi),在電子稅務(wù)局那里能查到
請問公司注銷利潤表剩下的未分配利潤怎么解決
老師,填寫工商年報(bào)的時(shí)候,從業(yè)人數(shù)是寫第12個(gè)月的,還是取全面平均數(shù)
您好,公司名稱整了一個(gè)工商變更,給a公司開發(fā)票用的是變更完成的名字,但是目前收款公戶還是原來名字收款可以嗎?
老師異地預(yù)繳增值稅交多了能申請退稅嗎
老師,請教下 ,酒店每日采購食材根據(jù)采購送貨單,借:材料采購-原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料商名稱 送貨單上倉庫供應(yīng)商廚房簽字有沒有必要每日給老板審批才能記帳應(yīng)付賬款 之前其他行業(yè)都是要根據(jù)發(fā)票給老板審批后才計(jì)應(yīng)付賬款的
老師,麻煩問您個(gè)事,我們公司注銷,其實(shí)錢都已經(jīng)分配完了,就是給股東少打一千,留賬戶怕扣錢啥的用,這個(gè)最后一期的資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)這一千可以嗎,賬戶有一千不影響稅務(wù)注銷吧,還是得把這一千給股東轉(zhuǎn)了,讓賬戶金額為0
有的滿足,但是1月申報(bào)時(shí)沒有選擇一次抵扣,現(xiàn)在可以選擇嗎
你可以自己選擇試下 沒有這么操作過
,老師申報(bào)是不是都選了一次性扣的呢?如果不能選擇,就是要等到明年匯算才能退稅吧
是的 可以次年匯算清繳申請退回
好吃,如果年終獎(jiǎng)計(jì)提了15萬,只發(fā)了10萬,怎么處理
好吧,如果年終獎(jiǎng)計(jì)提了15萬,只發(fā)了10萬,怎么處理老師
以后還支付的嗎 如果不支付 紅沖計(jì)提的五萬 借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤
小企業(yè)用利潤分配未分配利潤科目調(diào)整嗎老師,那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系就會(huì)不一致了吧?可以掛賬到年底再紅沖嗎?
是的 可以忽略 可以 但是匯算清繳就得調(diào)增
就是要在5.30日前紅沖了是吧
可以不用 但是匯算清繳調(diào)增
如果一直掛著,應(yīng)付職工薪酬不是一直有貸方余額要付嗎?一般怎么處理合適呢老師?掛賬是今年5月匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?
是的 你不是年末在處理的嗎
可以直接紅沖掉就可以是吧,老師,如果掛著,匯算調(diào)整后,年末怎么寫分錄?
是的 借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配
這兩種處理方式哪個(gè)好些,我們也可以匯算調(diào)整,因?yàn)轭A(yù)繳所得稅要退稅,不想退稅 研發(fā)企業(yè)購進(jìn)硬件是按照公司技術(shù)要求寫入系統(tǒng)生產(chǎn)后,購進(jìn)過來可以直接隨服務(wù)一起銷售,銷售發(fā)票不體現(xiàn)硬件,購進(jìn)時(shí)入原材料還是庫存商品合適呢老師
以后確定不發(fā)現(xiàn)在就紅沖 匯算清繳調(diào)增 原材料
老師,紅沖了就不用匯算調(diào)增了吧
需要 利潤分配做的需要調(diào)增的 這兩個(gè)不沖突