一、2020年可以彌補的應(yīng)納稅所得額是虧損90萬元(-95%2B5=-90萬元)。 二、2021年會計利潤是90萬元,有10萬元不符合稅前扣除標(biāo)準(zhǔn),需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額是10萬元,調(diào)整后應(yīng)納稅所得額是90%2B10=100萬元。 三、彌補以前年度的虧損90萬元(2020年虧損90萬元),最終需要繳稅的應(yīng)納稅所得額是100-90=10萬元 四、2021年應(yīng)納稅所得額是10萬元。需要繳納的企業(yè)所得稅是:10*25%*20%=0.5萬元

假設(shè)某企業(yè),2020年會計利潤為-95萬,有5萬廣告費不符合稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)。2021年會計利潤90萬,有10萬廣告費不符合稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)。請問2021年應(yīng)納稅所得額如何計算?
48.甲公司為居民企業(yè),主要從事電腦生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2021年度有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)全年銷售收入6000萬元,利潤總額900萬元。(2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出180萬元。(3)發(fā)生符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出800萬元。(4)通過市民政部門用于公益事業(yè)的捐贈支出150萬元。(5)實發(fā)工資1000萬元,發(fā)生職工福利費100萬元,職工教育經(jīng)費40萬元,工會經(jīng)費10萬元。已知:符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)扣除額150萬元。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(1)計算2021年準(zhǔn)予稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費;(2)計算2021年準(zhǔn)予稅前扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費;(3)計算2021年準(zhǔn)予稅前扣除的捐贈支出;(4)計算2021年準(zhǔn)予稅前扣除的職工福利費支出;(5)計算2021年準(zhǔn)予稅前扣除的職工教育經(jīng)費支出;(6)計算2021年準(zhǔn)予稅前扣除的工會經(jīng)費支出;(7)計算2021年應(yīng)納稅額。注:以上計算項目均須列出計算過程。
某機械設(shè)備制造企業(yè) 2021 年度實現(xiàn)銷售收入 3000 萬元,發(fā)生符合條件的廣告費 和業(yè)務(wù)宣傳費支出 400 萬元,上年度未在稅前扣除完的符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣 傳費支出 60 萬元。在計算該企業(yè) 2021 年度應(yīng)納稅所得額時,允許扣除的廣告費和 業(yè)務(wù)宣傳費支出為多少?
公司會計小俞在2022年初進(jìn)行2021年所得稅匯算清繳時針對上述會計資料不知道該如何匯算,特別是相關(guān)成本、費用的稅前扣除,哪些能全扣除?哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相應(yīng)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少?請你幫助小俞解決他的麻煩!(7)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的業(yè)務(wù)招待費;(8)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的廣告費;(9)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的利息費用;(10)經(jīng)計算2021年會計利潤=1871(萬元)所得稅前應(yīng)扣除的營業(yè)外支出金額
公司會計小俞在2022年初進(jìn)行2021年所得稅匯算清繳時針對上述會計資料不知道該如何匯算,特別是相關(guān)成本、費用的稅前扣除,哪些能全扣除?哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相應(yīng)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少?請你幫助小俞解決他的麻煩!(7)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的業(yè)務(wù)招待費;(8)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的廣告費;(9)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的利息費用;(10)經(jīng)計算2021年會計利潤=1871(萬元)所得稅前應(yīng)扣除的營業(yè)外支出金額
老師,公章上面的號碼,是工商注冊號,這個公章是假的嗎
郭老師,退出去重新登錄幾次了都這樣,是不是別的什么問題
老師,我們從代賬公司接回來的固定資產(chǎn)有200多萬,但是這個都是不存在的,如果沖掉,稅務(wù)有什么風(fēng)險嗎
你好,請問公司購買兩臺手機老板自己用,已經(jīng)開發(fā)票在公司,一臺手機我入的辦公費,另外一臺做在哪個科目里合適呢?
事業(yè)單位購買毛坯的辦公用房及其土地,分兩批支付,第一期計入在建工程,第二期計入在建工程還是固定資產(chǎn),第一期記賬對嗎
老師,稅務(wù)局里我的待辦里沒有事項名稱就是這個月什么稅都不用交是吧
資助大學(xué)生,是公司資助還是個人資助比較好。公司資助的話開證明,對公司有什么好處
生產(chǎn)企業(yè)籌建期給車間買的溫度計,護目鏡等賬務(wù)處理
老師,9月份公積基數(shù)調(diào)整,有一個員工的沒有更改過來,個人部分多扣了80元,當(dāng)時9月份工資已經(jīng)發(fā)了,所以只能放在10月份工資里面,9月份做賬我按扣款金額做的所以差額是80元,現(xiàn)在我做10月份的賬,怎么做這個調(diào)整分錄?多扣的已經(jīng)放在10月份工資,已經(jīng)發(fā)放了
研發(fā)領(lǐng)用原材料是否進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出
請問為什么乘20%
這個是小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率。