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Q

請(qǐng)問(wèn) 課程配套硬件售賣 一個(gè)手寫板 這個(gè)稅務(wù)怎么處理? 還有報(bào)稅有涉及到退稅嗎?

2021-03-07 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-07 11:26

同學(xué)你好 是兼營(yíng)還是混營(yíng)的

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快賬用戶7431 追問(wèn) 2021-03-07 11:34

我這個(gè)剛接手 不太清楚該怎么做賬 請(qǐng)結(jié)合稅務(wù)考慮 老師指點(diǎn)下

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齊紅老師 解答 2021-03-07 11:37

兼營(yíng)的稅率是13% 混營(yíng)的稅率從高 課程稅率也是13%了 不然就看稅局給你核定的多少 這個(gè)不退稅

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快賬用戶7431 追問(wèn) 2021-03-07 12:46

您說(shuō)課程稅率是13%?是這樣 公司在其他渠道推廣 雙方結(jié)算是按6%開(kāi)票 我們開(kāi)票 這部分就是收入 您說(shuō)的這個(gè)課程13%是怎么理解呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-07 13:03

從高稅率的話就是13% 如果給你核定了6%那就按6%來(lái)開(kāi)

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快賬用戶7431 追問(wèn) 2021-03-07 16:06

哦 這個(gè)意思哈。那老師 像這種推廣出售課程 在日常如何做賬呢?借 銀收 貸 主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額? 原則上是發(fā)票應(yīng)該開(kāi)給消費(fèi)者吧?

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快賬用戶7431 追問(wèn) 2021-03-07 16:08

但通常就是直接消費(fèi)者購(gòu)買課程 然后我們這個(gè)課程是在別家平臺(tái)推廣 需要和對(duì)方進(jìn)行結(jié)算 所以這個(gè)做賬邏輯 老師可否幫我捋下呀

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齊紅老師 解答 2021-03-07 20:30

對(duì)的 你上面的分錄是正確的

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同學(xué)你好 是兼營(yíng)還是混營(yíng)的
2021-03-07
您好,同學(xué),對(duì)方偷稅漏稅被查和您沒(méi)有關(guān)系 只要你們的業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的、發(fā)票也是真實(shí)的就沒(méi)關(guān)系
2022-03-29
同學(xué)你好 應(yīng)該不可以,需要有進(jìn)項(xiàng)'支持
2020-08-19
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入招待費(fèi)就行 借管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用招待費(fèi) 貸銀行存款
2021-11-18
你好,你們單位主營(yíng)是什么的?如果和這些沒(méi)有關(guān)系的,可以直接借銷售費(fèi)用,招待費(fèi)貸銀行存款。
2021-11-18
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