同學(xué)你好 是兼營(yíng)還是混營(yíng)的
老師,我公司是電梯銷售工程公司(可以銷售電梯及配件、維保、安裝),現(xiàn)在老板又成立了一個(gè)電梯銷售公司(只銷售電梯和配件),新公司數(shù)控設(shè)備還沒(méi)買,實(shí)際也沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是老板就準(zhǔn)備稅控下來(lái)開(kāi)具配件銷售發(fā)票了,可是新公司又沒(méi)有配件,無(wú)成本結(jié)轉(zhuǎn),配件是工程公司的,這樣情況怎么處理好
老師你好,老板想成立個(gè)工程機(jī)械租賃業(yè)務(wù)的公司,1.老板自有幾臺(tái)機(jī)械,2.業(yè)務(wù)發(fā)展好可能還要租入設(shè)備出租,3.順便代開(kāi)一些工程機(jī)械發(fā)票。想問(wèn)一下這三種業(yè)務(wù)模式涉及的相關(guān)稅費(fèi)要怎么處理最經(jīng)濟(jì),第三種代開(kāi)發(fā)票要怎么處理增值稅的稅務(wù)問(wèn)題,謝謝老師!
請(qǐng)問(wèn) 課程配套硬件售賣 一個(gè)手寫板 這個(gè)稅務(wù)怎么處理? 還有報(bào)稅有涉及到退稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)客戶到訪,我們給客戶送禮一些當(dāng)?shù)氐奶厣称坊蛘呤且恍┯刑厣耐嬉鈹[件,這個(gè)我在會(huì)計(jì)上怎么處理?還有這送禮會(huì)涉及什么稅費(fèi)呢?
老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下,我是一般納稅人,做安裝服務(wù)的,服務(wù)過(guò)程中會(huì)涉及到采購(gòu)配件,但是我開(kāi)發(fā)票開(kāi)的銷售服務(wù),請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)的這部分庫(kù)存要如何下庫(kù)呢,還有這部分庫(kù)存我是要專票還是要普票呢
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請(qǐng)開(kāi)具的嗎
老師我們是總公司財(cái)務(wù)這邊,每月月初下面分公司把財(cái)務(wù)報(bào)表送到會(huì)計(jì)這,會(huì)計(jì)才結(jié)賬,不送來(lái)會(huì)計(jì)不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個(gè)題看答案也沒(méi)有看懂
老師:有家單位10年前有張進(jìn)項(xiàng)專票為虛開(kāi),已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來(lái)說(shuō)成本轉(zhuǎn)出沒(méi)有,我看成本沒(méi)有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬?。?/p>
請(qǐng)問(wèn),D選項(xiàng)不是無(wú)償贈(zèng)予嗎 是因?yàn)樵谝粋€(gè)集團(tuán)內(nèi)所以視為對(duì)乙公司員工的激勵(lì)嗎 如果不是一個(gè)集團(tuán)內(nèi),這種無(wú)償贈(zèng)予的情況屬于股份支付嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)2024年付的租金100萬(wàn),已入成本,但對(duì)方到現(xiàn)在也沒(méi)給開(kāi)發(fā)票,是不是匯算清繳前要調(diào)增,在哪個(gè)表里調(diào)
手工賬中固定資產(chǎn)明細(xì)帳需要做本月合計(jì)和本年累計(jì)嗎
沒(méi)有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會(huì)計(jì)科目錄在哪個(gè)科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開(kāi)了增值稅1%的專用發(fā)票過(guò)來(lái),是不是錯(cuò)了
老師,稅務(wù)來(lái)查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬(wàn)明細(xì),我們24年實(shí)際申報(bào)1900萬(wàn),差了700萬(wàn),算是隱瞞收入,讓我們提供自查報(bào)告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請(qǐng)問(wèn)老師,自查報(bào)告要怎么寫?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠
我這個(gè)剛接手 不太清楚該怎么做賬 請(qǐng)結(jié)合稅務(wù)考慮 老師指點(diǎn)下
兼營(yíng)的稅率是13% 混營(yíng)的稅率從高 課程稅率也是13%了 不然就看稅局給你核定的多少 這個(gè)不退稅
您說(shuō)課程稅率是13%?是這樣 公司在其他渠道推廣 雙方結(jié)算是按6%開(kāi)票 我們開(kāi)票 這部分就是收入 您說(shuō)的這個(gè)課程13%是怎么理解呢?
從高稅率的話就是13% 如果給你核定了6%那就按6%來(lái)開(kāi)
哦 這個(gè)意思哈。那老師 像這種推廣出售課程 在日常如何做賬呢?借 銀收 貸 主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額? 原則上是發(fā)票應(yīng)該開(kāi)給消費(fèi)者吧?
但通常就是直接消費(fèi)者購(gòu)買課程 然后我們這個(gè)課程是在別家平臺(tái)推廣 需要和對(duì)方進(jìn)行結(jié)算 所以這個(gè)做賬邏輯 老師可否幫我捋下呀
對(duì)的 你上面的分錄是正確的