同學,你好 嗯嗯,對的
老師,你好!咨詢個事情!我們公司是建筑公司,我們有個項目給別人做,現(xiàn)在對方讓我們開13萬的專票!我們是9個點的專票,我們公司稅負率是3個點,那我是不是得讓對方提供7155.96的進項材料發(fā)票來抵扣才對方我們工程3個點的稅負率!如果對方提供的專票沒有達到7155.96,那應該怎么算呢?還有對方提供的必須是專票吧,普票可以嗎?
老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們去辦事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務報銷打了發(fā)票?這種情況稅務查公司賬時候能過關嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
老師,你好 高鐵票,火車票,飛機票員工來報銷的時候,我應該讓他們提供票的原件嗎,才能在稅法上進行抵扣嗎?
找樸老師解答一下問題 前幾天向你咨詢過,進項不足的問題,就是銷項收入高,進項少,進項少原因材料成本低,進項票不夠抵扣,會多交增值稅,企業(yè)所得稅,造成稅負高 我向老板提出了這個問題,老板就說買票或讓供應商將價格開高,我說不管怎么樣方式都有風險 然后,我提議說能不能銷售收入降下來,少收入,少開票,進項票就不會缺那么多了,老板說都行不通,客戶是要做出口退稅,還有這個價格也是我們這邊報價過去的,客戶按我們報過去的價格加大10%給到了我們,老板問我這10%能不能抵掉我們所交的稅 我的問題是客戶加大給我們工廠的10%,能不能滿足材料成本,人工成本,制造費用,各種稅費,這個應該怎么倒推算才是合理的
老師您好,2024年12月和2025年1月月員工出差報銷的火車票,入了各自當月的賬,因為我們公司現(xiàn)在進項票多,報增值稅的時候忘記計算抵扣了,現(xiàn)在要報2月增值稅了,還能進行計算抵扣嗎?謝謝
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調明年還要調。這兩年稅務系統(tǒng)數據比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因對方不需要發(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
老師,對于過路費要提供當時交過路費時工作人員給你那張票,來進行抵扣銷項嗎
同學,你好 你有圖片嗎?
老師,是這樣我們公司員工報銷的時候,都是拿著買票時候的網上訂單,打印出來的.,沒有給我原件那種的,還有報銷過路費也是沒有原件的,一般我們公司就是對私走的,所以我想問如果想對公走賬,想抵扣稅,怎么操作,從報銷人員要哪些資料才行
同學,你好 如果對公走賬,需要發(fā)票原件才可以
就是火車票,高鐵票,飛機票的原件唄,過路費的話怎么才能抵扣呢
同學,你好 過路費,你要取得過路費的發(fā)票