買來銷售出去的可以抵扣 是的不能抵扣
我們是購買方,這種發(fā)票什么情況下可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣?不管是買了送員工或者送別人都不能抵扣嗎?
老師,我一直有一個(gè)疑問,為啥有些增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司購買茶葉 或者買別的禮品 用于送客戶或者用于公司自己用的時(shí)候不能抵扣 但是夠買電腦,或者夠買材料(比如說房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)),夠買裝修材料,例如 瓷磚 這樣的專票又可以抵扣。 老師 可以解釋一下嘛?? 我覺得我好像 知其然不知其所以然
老師,您好,公司購買的酒水,對(duì)方開具的是專票,這種專票正常情況下公司都是不能抵扣的,因?yàn)槲覀児举I回來都是自己消耗不是用來銷售的,老板一心就想著抵扣,那這種有什么方法或辦法可以抵扣嗎
老師 ,將自產(chǎn)、委托加工或購進(jìn)的貨物作為投資,用于其他單位或個(gè)體工商戶、分配給股東或投資者、無償贈(zèng)送給其他單位或個(gè)人,這里送個(gè)人客戶可以視同銷售,那么我們買進(jìn)的肉送客戶是視同銷售抵扣增值稅還是做業(yè)務(wù)招待費(fèi)不抵扣增值稅呢
老師,我們公司是做光伏電站安裝的(一般納稅人),我們單位給臨時(shí)工購買的雇主責(zé)任險(xiǎn)可以進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?但是臨時(shí)工我們不做工資申報(bào)個(gè)稅的,這種情況的可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎??問題一、這種為臨時(shí)工購買的雇主責(zé)任險(xiǎn)能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?問題二、你剛回復(fù)說會(huì)計(jì)分錄是計(jì)入福利費(fèi),福利費(fèi)不是不可能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?但是你又說可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老師,麻煩你看清楚問題,一一問題回答一下?
老師我問一下,匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅z在匯繳的財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)嗎?利潤表和未分配利潤數(shù)要不要改
按合同確認(rèn)收入再按服務(wù)期確認(rèn)增值稅的分錄怎么寫
首次退稅,實(shí)地核查都核查什么?
老師,工商年報(bào)上的納稅總額,是稅務(wù)局查到稅收證明這個(gè)金額嗎?,總705元,還要減掉其中的教育費(fèi)附加后填寫嗎?
新公司法規(guī)定,幾年內(nèi)必須把認(rèn)繳出資額全部繳足?謝謝,逾期有什么風(fēng)險(xiǎn)?謝謝
金蝶科目余額表數(shù)據(jù)錄入用友作為期初余額表怎么錄入數(shù)據(jù)
老師您好,關(guān)于個(gè)稅匯算清繳,如果單位未申報(bào)個(gè)人一次性獎(jiǎng)金,個(gè)人是否可以申請(qǐng)更正呢
老師成本核算中單位系數(shù)和總系數(shù)參考的是什么數(shù)據(jù),怎么得出來的,能舉個(gè)例子嗎
你好,老師,個(gè)體工商戶,什么稅也沒報(bào)過,工商年報(bào)利潤是不是填0就可以
發(fā)現(xiàn) 員工陸陸續(xù)續(xù)借備用金 2000 其他應(yīng)收款2000,結(jié)果報(bào)銷了2500,員工手里還剩90元備用金,怎么調(diào)賬
微信掃碼加老師開通會(huì)員