你好 這個(gè)"20%的稅票"應(yīng)該是指建筑成本中材料和設(shè)備使用費(fèi)所人如20%開(kāi)具發(fā)票。
老師,我想問(wèn)一下,一個(gè)公司可以同時(shí)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅嗎?我們是建筑勞務(wù)公司,之前是小規(guī)?,F(xiàn)在升為一般納稅人。我們接的包工包料工程,合同是分開(kāi)簽的,勞務(wù)是勞務(wù)合同,材料是材料合同。那申報(bào)的時(shí)候該怎么辦
我是建筑行業(yè),跟員工簽訂的都是勞務(wù)合同,其中一個(gè)員工的工資是一個(gè)月13,000元,公司代扣個(gè)稅應(yīng)該申報(bào)多少?按工資薪金申報(bào),是減去基本扣除額5000一下8000要征稅嗎?是按8000*3%計(jì),還是8000*20%計(jì)扣個(gè)稅呢?還是應(yīng)該怎么計(jì)呢? 現(xiàn)在人要離職,求急助!
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑勞務(wù)公司,幫甲方建筑公司做的合同范圍以外的零工工資部分需要開(kāi)增值稅發(fā)票給甲方建筑公司嗎?這部分該入什么科目呢?
老師,建筑勞務(wù)計(jì)稅基礎(chǔ)是按總合同價(jià)款還是去除工人工資的部分計(jì)稅?老師麻煩幫我看一下這個(gè)合同的20%稅票是什么意思
老師,問(wèn)一下,我們有一個(gè)員工是試用期3個(gè)月,老板的意思是先不交社保,簽勞務(wù)合同,那他的工資申報(bào)個(gè)稅是以什么形式申報(bào),這部分工資企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
建筑施工合同應(yīng)按合同不含增值稅價(jià)款確認(rèn)收入;只有勞務(wù)派遣公司可選擇差額計(jì)稅。
人工成本不用開(kāi)票對(duì)嗎?就材料和機(jī)械費(fèi)的部分開(kāi)票,適應(yīng)稅率是多少?
是的,人工成本不用開(kāi)票。 材料增值稅率13%或3% 設(shè)備租賃費(fèi):光租13%,租設(shè)備并提供操作的6%。
人工費(fèi)用可作為工人工資計(jì)入成本。