你好 房地產(chǎn)的預(yù)繳增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款 預(yù)交稅款只需要做繳納稅款分錄,暫時(shí)不需要計(jì)提的??
老師你好,我們公司是房地產(chǎn)企業(yè),采用增值稅預(yù)繳的方式,就是11月只做計(jì)提預(yù)繳增值稅的賬,12月繳納11月計(jì)提的預(yù)繳增值稅并做賬,現(xiàn)在12月要進(jìn)行11月的重點(diǎn)稅源申報(bào),其中增值稅有一項(xiàng)要求填寫“本期就地繳納的稅款”,那這一項(xiàng)應(yīng)該怎么填呢?是填計(jì)提但未繳納的11月當(dāng)月的預(yù)繳增值稅款,還是填11月實(shí)際繳納的10月計(jì)提的預(yù)繳稅款呢?
請(qǐng)問(wèn)鄒老師 房地產(chǎn)的預(yù)繳增值稅怎么入賬 上月計(jì)提及本月繳納
請(qǐng)問(wèn)老師 房地產(chǎn)預(yù)繳的增值稅怎么做分錄 是否要計(jì)提
老師請(qǐng)問(wèn)一下 預(yù)繳增值稅 預(yù)繳土地增值稅 土地使用稅 房產(chǎn)稅 計(jì)提分錄 分別是什么樣的??
老師好,房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)下月要繳納148623.85元增值稅,請(qǐng)問(wèn)稅金及附加大概應(yīng)該繳納多少?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說(shuō)下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問(wèn)下一個(gè)具體的做賬流程,會(huì)計(jì)分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒(méi)有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師 我們做成 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅行不行 還有就是附加稅的分錄怎么做呢
你好,不可以,應(yīng)當(dāng)通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)明細(xì)科目核算預(yù)交的增值稅 還有就是附加稅的分錄怎么做(是計(jì)提,還是預(yù)交呢?)
老師已經(jīng)做成那種了 也不行嗎 都在應(yīng)交稅費(fèi)里呢 您說(shuō)的不需要計(jì)提呀 附加稅也要計(jì)提嗎 如果需要計(jì)提 請(qǐng)您都寫下
你好,不可以,明細(xì)科目不對(duì)。 計(jì)提附加稅的分錄是 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅??
老師 附加稅就必須得計(jì)提一下嗎
你好,如果是預(yù)交附加稅,不需要計(jì)提 如果是根據(jù)增值稅計(jì)算需要繳納的附加稅,是需要計(jì)提的?