可以開收據,做財務費用里面,但是不可以抵扣所得稅。

1.日的:掌握應收票據取得、貼現、轉讓、到期收回的核算。 2.資料:藍天公司2019年7月1日銷售給鴻運公司一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,增值稅額為3400元;當日收到鴻運公司開出的期限為3個月,票面利率為5%,面值為23400元的商業(yè)承兌匯票一張。3個月后票據到期,藍天公司收回 款項,存入銀行。 3.要求: (1)對藍天公司取得的商業(yè)承兌匯票業(yè)務進行賬務處理 (2)對藍天公司到期收回票款的業(yè)務進行處理。 (3)如果票據到期后,鴻運公司無力支付票款,請對該筆業(yè)務進行賬務處理 (4)如果8月1日藍天公司將該票據背書轉讓,取得生產用的A材料,該材料金額為20000元,增值稅稅率為序%,收到補付款97.5元并存人銀行。請對該筆業(yè)務進行賬務處理。 (5)如果藍天公司兩個月后將持有的商業(yè)承兌匯票申請貼現,貼現率為8%。請計算貼現凈額,并對藍天公司的該筆業(yè)務進行賬務處理。 老師 可以給答案我嗎 我看看孩子寫的對不對
老師,單位背書轉讓了20萬的承兌到一小賓館貼現,收回現金19600,其中手續(xù)費2400元沒有單據,怎么入賬?如果找對方開收據可以嗎?
1. 計算題 甲公司屬于增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,商品售價和原材料中均不含有增值稅,假定銷售商品和原材料均符合收入確認條件,成本在確認收入時逐筆結轉,甲公司2019年12月發(fā)生如下交易和事項: (1)12月5日,向乙公司銷售商品一批,價款為150萬元,已辦妥托收手續(xù),同日收到乙公司交付的一張3個月內到期的銀行承兌匯票,面值與應付甲公司款項的金額相同。 (2)12月20日,甲公司為租入某包裝物支付給對方押金5萬元。 (3)12月28日,向丙公司銷售原材料一批,價款為80萬元,以銀行存款代墊運雜費2萬元,為鼓勵丙公司及早付清貨款,甲公司規(guī)定的現金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,假定計算現金折扣時不考慮增值稅,丙公司于2020 年2月3日付清了貨款。 (4)12月30日,甲公司收到丁公司存入的保證金8萬元。 (5)本月甲公司應收的出租包裝物租金為6萬元。 要求:根據上述資料,不考慮其他條件,回答下列問題。 (1)關于商業(yè)匯票的下列說法中,正確的是( ?。?。 A.實務中,企業(yè)可以將自己持有的商業(yè)匯票背書轉讓 B.對于票據貼現,應將貼現息計入銷售費用
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現金,有收據,后期可轉發(fā)票(現在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)。現金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
2020年5月3日,A公司為支付工程款向B公司簽發(fā)并交付一張銀行承兌匯票,出票人為A公司,收款人為B公司,金額為100萬元,出票日期為2020年5月3日,出票后6個月付款,該匯票由P銀行承兌并收取了手續(xù)費。6月1日,B公司將該匯背書轉讓給C公司用于支付貨款。6月11日,C公司因資金需求在Q銀行辦理了票據貼現。匯票到期后,Q銀行向P銀行提示付款。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題1.下列各項中,屬于A公司簽發(fā)該匯票應具備的條件是()A.在P銀行開立有存款賬戶B.具有支付匯票金額的可靠資金來源C.與P銀行具有真實的委托付款關系D.資信狀況良好2.有關P銀行的承兌手續(xù)費,下列表述正確的是(A.P銀行的承兌手續(xù)費費率執(zhí)行市場調節(jié)價B.P銀行的承兌手續(xù)費按票面金額的一定比例收取C.P銀行的承兌手續(xù)費向出票人收取D.P銀行的承兌手續(xù)費向票人收取
社?;鶖嫡{整,7月和8月有需要補繳的社保(系統(tǒng)10月自動生成,現已申報已補繳)。但是7月8月的工資早已發(fā)放,個稅也早已申報。這部分社保差額在個稅申報中怎么處理了?直接加到9月的稅款所屬期嗎?
你好,當月計提社保當月繳納和當月計提社保,次月繳納。 我總結的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項目還怎么具體填?如果填錯了已經申報完成下期還能改嗎?
旅客運輸服務,高鐵,飛機這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產公司的預付賬款科目的設置想向老師請教一下,假設陽光公司是預付賬款的公司,一級科目是預付賬款,二級科目是單位,陽光公司應該是三級科目,還是直接讓陽光公司進到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項目或者b項目。
請問集團公司承攬了燃氣管網改造項目,是業(yè)主方,我們公司是集團下面的子公司與建設管理公司簽訂服務協(xié)議,服務主要為派遣專業(yè)人員負責項目服務,計量支付,政府文件提交結算,居民溝通協(xié)調工作等。我們公司是否可以對項目的勘察、設計、監(jiān)理作為成本入賬
老師,我們是非營利組織,剛剛收到捐贈,我確定捐贈收入,但是結賬后顯示有利潤?在根據財務報表生成的所得稅表后顯示有利潤,需要繳企業(yè)所得稅?我這是不是不應該這么早確認捐贈收入,是不是等項目完結后在確認捐贈收入呢?這確定的捐贈收入也屬于限制性的,為什么限制性的也交稅呢?
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費用可以后面可以跟水電費和物業(yè)費一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個月掙了多少錢?
匯算清繳時要稅前扣除嗎?
不可以抵扣所得稅的,不允許抵扣。
利潤表中的利潤總額?2400的金額,再填入企業(yè)所得稅中,是嗎?
利潤總額加上兩千四是增加你的利潤。
當期利潤表中的利潤總額減2400,再填入企業(yè)所得稅表中的利潤總額?是減,不是加
加上 你的費用減少 財務費用減少 利潤總額增加
好的。這個收據只能對方開嗎?如果沒有收據或憑證,怎么入賬?
用你的銀行回單來做。
是背書轉讓的銀行回單?
別人給你打錢的銀行回單
讓別人給我個人賬號存入2400,再用這個來入賬?
不是的,用你的銀行回單,你收到多少錢做多少錢差額不就財務費用嗎?
他給的是現金。用我背書轉讓的單子?
你好 可以的 可以的
但報企業(yè)所得稅利潤時要把這筆財務費用扣除?如果沒扣,就要在匯算清繳時調增?
預繳的時候已經抵扣了,匯算清繳就要調整,這個調整是調增利潤,增加利潤。