您好,您是銷(xiāo)售方,期末應(yīng)收賬款余額76.5
這個(gè)怎么分錄呢?10月的306元是11月發(fā)票里面包含的款 就是說(shuō)306元10月份先到賬了 可是發(fā)票是11月開(kāi)的 我方是阿哈子公司 而且總額里的76.5是對(duì)方公司還沒(méi)有付款 是待付款狀態(tài)
我公司找別的公司拍攝,總額是8000元,9月預(yù)付了5000元,10月2日收到對(duì)方開(kāi)的普票,10月3日我付清對(duì)方尾款3000元,這個(gè)怎么做分錄?
老師好,我現(xiàn)在有一部分10月的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有入賬,情況是這樣的,我們這邊疫情原因,10月已經(jīng)打啦款,對(duì)方票也開(kāi)出來(lái)啦,我11月才收到這發(fā)票,那我入到11月可以嗎?我們是小規(guī)模公司,10月付款的分錄我的是借預(yù)付賬款貸銀行存款。我11月可以借原材料貸預(yù)付賬款嗎?
我司與A公司既有銷(xiāo)售也是供應(yīng),12月份的賬單A公司多算了10元給我司,因?qū)~不能修改,故我司多開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票10元,對(duì)方多付10元給我司,協(xié)商在1月份賬單中我司銷(xiāo)售發(fā)票少開(kāi)10元,對(duì)方少付10元賬就平了。結(jié)果到了1月,A公司說(shuō)不能少開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,要求在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中少開(kāi)10元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢?(因?yàn)?月份的銷(xiāo)售分錄做的是比對(duì)賬單多10元的)
老師,我想問(wèn)一下1月份收到一筆款項(xiàng)10萬(wàn),還未開(kāi)票給對(duì)方,然后我們又付一筆款項(xiàng)80800元包含稅費(fèi)給另外一個(gè)公司,對(duì)方也還沒(méi)有開(kāi)票給我們,3月份對(duì)方退款了部分3萬(wàn)塊回來(lái),我做賬是否當(dāng)時(shí)可以先做 借:應(yīng)收賬款 10萬(wàn) 貸:銀行存款 10萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款 80800元 貸:銀行存款 3月份退回3萬(wàn)我就紅字沖銷(xiāo)一部分款項(xiàng),這樣子做賬是對(duì)的嗎
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
具體的填制憑證幫我寫(xiě)一下好嗎 我是用用友T3軟件的
10月份和11月份的都幫我寫(xiě)一下吧 謝謝您哦
您好,分錄,10月,借銀行存款306貸應(yīng)收賬款。11月借應(yīng)收賬款382.5貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入378.71貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
10月 借:銀行存款306 貸:應(yīng)收賬款306 11月 借:應(yīng)收賬款382.5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入378.71 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3.9 是這樣的吧?那我有兩個(gè)問(wèn)題哈 一個(gè)是這個(gè)306元這樣的話10月份也記一次11月份也記一次的話是不是表示我收了兩次306呢? 第二個(gè)問(wèn)題是還沒(méi)有收到的76.5元不用記賬嗎?最后自己顯示期末應(yīng)收賬款余額76.5嗎?謝謝您
增值稅寫(xiě)錯(cuò)了 是3.79
您好,是的。306借方貸方相抵。76.5余額顯示
不好意思喲 我再問(wèn)一個(gè)哈 306借方貸方相抵是10月份賬中的吧?那么11月的賬中怎么提現(xiàn)我已收到的是306元 沒(méi)收到的是76.5元呢?
您好,10月已收306,11月應(yīng)收382.5
哦哦 明白了 謝謝您哈
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
這里10月的應(yīng)收賬款和11月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 兩個(gè)都寫(xiě)成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以嗎? 10月 借:銀行存款306 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入306 11月 借:應(yīng)收賬款382.5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入378.71 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3.79 這樣也可以嗎?
或者兩個(gè)都寫(xiě)應(yīng)收賬款也可以嗎?
您好,只有這個(gè)分錄是準(zhǔn)確的 10月,借銀行存款306貸應(yīng)收賬款。11月借應(yīng)收賬款382.5貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入378.71貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
10月 借:銀行存款306 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入306 11月 借:應(yīng)收賬款382.5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入378.71 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3.79 是這樣嗎?
錯(cuò)了重新來(lái)哈 10月 借:銀行存款306 貸:應(yīng)收賬款306 11月 借:應(yīng)收賬款382.5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入378.71 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3.79 這里的應(yīng)收賬款和主營(yíng)業(yè)收入怎么不一樣呢?
您好,因?yàn)橛性鲋刀惖脑?
哦哦 就是說(shuō)沒(méi)有增值稅的時(shí)候?qū)憫?yīng)收賬款 有增值稅就寫(xiě)主營(yíng)業(yè)收入是吧?
您好,一般情況下兩者是一起的
好的。這回明白了。謝謝您
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
您好 還是跟上面一樣的回單和發(fā)票 但是這次回單是12月的發(fā)票是2021年1月的 這樣的跨年的怎么辦呢?是不是影響年報(bào)哇?我還沒(méi)有申報(bào)年報(bào) 這個(gè)怎么辦呢?謝謝您