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老師你好!企業(yè)建廠房花銷100萬(包括人工及材料費(fèi)),款項(xiàng)先由企業(yè)支付,工程建好后相關(guān)部門給撥款,怎么記賬!

2021-03-05 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-05 19:38

你好 借:在建工程,貸:銀行存款等科目? 完工結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)科目核算?

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快賬用戶9076 追問 2021-03-05 19:41

您剛才回答我就沒理解,相關(guān)部門給的錢借:銀行 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-A項(xiàng)目 ,那專項(xiàng)應(yīng)付賬款科目貸方由余額怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-03-05 19:42

你好,專項(xiàng)應(yīng)付款今后攤銷這樣處理 借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:其他收益?

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快賬用戶9076 追問 2021-03-05 19:44

沒看懂這筆錢怎么就體現(xiàn)在這個(gè)工程上了!

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齊紅老師 解答 2021-03-05 19:45

你好 借:在建工程,貸:銀行存款等科目? 這個(gè)分錄就可以體現(xiàn),這筆錢是用于這個(gè)工程上了啊?

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你好 借:在建工程,貸:銀行存款等科目? 完工結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)科目核算?
2021-03-05
您好,這個(gè)的話,預(yù)付賬款的話,這個(gè)后期,有沒有發(fā)票,合同這些啊?或者是領(lǐng)用的
2024-11-08
借,應(yīng)付賬款 貸,工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借,工程施工貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024-09-10
首先你這里直接作為那個(gè)甲方幫你代發(fā)工資來處理,借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款,你正常要給你的甲方開100萬的發(fā)票作為你的收入完稅。
2021-06-09
借,主營業(yè)務(wù)成本14 貸,應(yīng)付職工薪酬14 借,應(yīng)付職工薪酬14 貸,銀行存款14 你另外再補(bǔ)提14就可以啦
2020-08-19
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