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老師,請問下,我們采購藥品(我們是醫(yī)院),醫(yī)藥公司給我們藥品一個折扣價,發(fā)票開過來名稱是銷售折讓,請問如何作會計分錄?

2021-03-05 18:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-05 18:56

賬務(wù)處理: (1)銷售實現(xiàn)時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (2)發(fā)生銷售折讓時: 借:應(yīng)收賬款 (負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(負(fù)數(shù)) (3)實際收到款項時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶6850 追問 2021-03-05 19:05

我們是采購方,收到銷售方的折讓發(fā)票

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-05 19:25

你好,不好意思,剛沒看清楚 購買方收到銷售折讓會計分錄: 借:庫存商品(紅字) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字) 貸:銀行存款等(紅字)

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賬務(wù)處理: (1)銷售實現(xiàn)時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (2)發(fā)生銷售折讓時: 借:應(yīng)收賬款 (負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(負(fù)數(shù)) (3)實際收到款項時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2021-03-05
同學(xué)你好,如果你用用友軟件里面有入庫調(diào)整單同時調(diào)整出庫,這樣就行了
2021-03-07
同學(xué)你好 開折扣發(fā)票就行了
2020-12-17
你好同學(xué) 以發(fā)票和實際支付價格入賬。
2024-01-13
這個之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎,對應(yīng)去年那個折讓產(chǎn)品 銷售你 結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,沒有需要補上,借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤?
2021-03-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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