是的,這個(gè)可以抵扣的
老師。一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20年度的。21年才收到。這種情況。第三聯(lián)還能做21年成本嗎。抵扣是沒問題的吧
老師,公司是14年成立的,14-19年都是小規(guī)模,20年開始成為一般納稅人,20年沒有開發(fā)票,21年開了全部發(fā)票都是信息服務(wù)類的發(fā)票,請(qǐng)問21年可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)的稅額的加計(jì)抵減嗎?
請(qǐng)問一般納稅人確定進(jìn)項(xiàng)專票,但是沒有開過銷項(xiàng)發(fā)票,增值稅0申報(bào),進(jìn)項(xiàng)票還沒勾選抵扣,要明年才勾選,請(qǐng)問這種情況,我現(xiàn)在取得一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票成本費(fèi)用,要怎么入賬
老師,請(qǐng)教你個(gè)問題,我這個(gè)月做到2月份一個(gè)賬進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,但是是21年的發(fā)票21年抵扣的,在更改申報(bào)表的時(shí)候那個(gè)本期調(diào)減額需要填嗎?當(dāng)時(shí)21年還沒有加計(jì)抵減的優(yōu)惠政策
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
那成本怎么做呢。20年的第三聯(lián)能做21年當(dāng)期成本嗎
第三聯(lián)是抵扣聯(lián),也是可以計(jì)入成本的