你好 21年幾月份開(kāi)始有收入
我公司原來(lái)是小規(guī)模納稅人 ,2020年9月14日購(gòu)進(jìn)五臺(tái)設(shè)備,發(fā)票日期也是2020年9月14日,9月20日公司升為一般納稅人,老師請(qǐng)問(wèn):這五臺(tái)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)能否抵扣?需不需要作廢發(fā)票 開(kāi)9月20日以后的日子?
老師我公司是運(yùn)輸公司 21年七月由小規(guī)模變成一般納稅人 21年七月取得的通行日期為20年11月的過(guò)橋費(fèi)發(fā)票 可以抵扣七月份的進(jìn)項(xiàng)稅額么
老師,公司是14年成立的,14-19年都是小規(guī)模,20年開(kāi)始成為一般納稅人,20年沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,21年開(kāi)了全部發(fā)票都是信息服務(wù)類(lèi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)21年可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)的稅額的加計(jì)抵減嗎?
單位20年是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)欠進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后于21年補(bǔ)入,21年已成為一般納稅人,補(bǔ)入的20年的欠票部分可以抵扣21年進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們是20年成立的公司,一直在正常報(bào)稅,正常經(jīng)營(yíng),今年23年4月份我們申請(qǐng)成為一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)之前小規(guī)模納稅人期間開(kāi)進(jìn)的發(fā)票在系統(tǒng)里查出來(lái),從21年4月起就有,現(xiàn)在能不能勾選抵扣21年到23年3月份小規(guī)模期間的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票
小規(guī)模公司開(kāi)票金額加免稅金額一個(gè)季度超30萬(wàn)了,要交增值稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)酒釀的稅率是多少還有稅收編碼
老師 去年賣(mài)的貨今年退回了 一定要走以前年度損益調(diào)整嗎 壹佰多萬(wàn)的貨值
印花稅的稅款所屬期起按次申報(bào),所屬期因?yàn)橛馄跊](méi)有據(jù)實(shí)填寫(xiě)會(huì)怎么樣?租賃合同印花稅對(duì)方書(shū)立人信息要填嗎?
我好好備考注會(huì):經(jīng)濟(jì)法,財(cái)管,會(huì)計(jì)明年就能直接裸考中級(jí),明年的中級(jí)就可以不用管了對(duì)吧,把精力都放注會(huì)上就行對(duì)嗎?
老師好,有軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)增值稅即征即退相關(guān)的課程嗎
備考明年的會(huì)計(jì),財(cái)管,經(jīng)濟(jì)法,稅法4門(mén),我排了一下我的課程安排,要學(xué)到5月8日,那離考試8月份還有時(shí)間,這一段時(shí)間該怎樣安排呢?
老師,你好,我這個(gè)是在網(wǎng)上變更企業(yè)名稱被駁回的意見(jiàn),您看下我這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍需要怎么修改
公司之前的賬給代理公司做的,以前年度因成本少結(jié)轉(zhuǎn),造成庫(kù)存商品余額大于暫估余額,該怎么處理?
A給B來(lái)料代加工,加工過(guò)程中超耗部分(超耗明細(xì)能具體到數(shù)量 金額)由A承擔(dān),這個(gè)超耗扣款,超耗部分B可以直接開(kāi)具罰單/收據(jù)不開(kāi)具發(fā)票嘛,這種情況稅務(wù)上可以嘛?
老師,21年1月開(kāi)始有收入
可以的 可以加計(jì)扣除 四月份開(kāi)始 但是1-3月份可以補(bǔ)
好的,那我今天填寫(xiě)聲明的時(shí)候適用年度寫(xiě)2021年,計(jì)算期起2021年1月,計(jì)算期止 2021年12月這樣有問(wèn)題嗎?
可以的 可以的 可以的
好的,一般納稅人首次適用加計(jì)抵減政策是什么條件呢?
三個(gè)月四項(xiàng)服務(wù)收入大于總收入50%
好的,謝謝老師
不用客氣 新年快樂(lè)
老師,不好意思,還有個(gè)問(wèn)題,三個(gè)月四項(xiàng)服務(wù)收入大于總收入50%--是只要有三個(gè)月符合條件就可以嗎?就算當(dāng)年整年的數(shù)據(jù)四項(xiàng)服務(wù)小于總收入50%也是可以的嗎?
是的 對(duì)的 可以的 可以