同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
老師,我上個月少計(jì)提附加稅了,這個月做到以前年度損益調(diào)整里面了,我結(jié)轉(zhuǎn)完損益了,怎么以前年度損益科目還有余額呢?
像去年多計(jì)提的附加稅,如果不想走以前年度損益這個科目,還可以怎么做會計(jì)分錄
老師,去年的營業(yè)稅金及附加多計(jì)提了怎么辦?要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
補(bǔ)計(jì)提去年10-12月的稅金及附加直接做稅金及附加分錄可以嗎?不用以前年度損益科目可以嗎?
匯算清繳補(bǔ)繳稅款的會計(jì)分錄怎么做?是不是也得走以前年度損益科目?
老師您好,請問公司購買了幾臺充電樁,提供充電服務(wù),公司外部車輛來充電后付費(fèi),需要發(fā)票,請問發(fā)票是開電費(fèi)還是什么其他的?謝謝
個人給我們公司做了一份可研性報(bào)告,45000元,是叫他個人去稅務(wù)大廳開票嗎?開什么發(fā)票?技術(shù)咨詢么?那45000的話我們要代扣代繳多少稅?
老師一般納稅人上個月開了專票,但是這個月要沖紅,但是稅已經(jīng)交了,請問下個月報(bào)這個月增值稅時怎么處理
企業(yè)之間無償借款,有沒有免征增值稅,免征企業(yè)所得稅的政策啊?
企業(yè)無償對外借款,增值稅視同利息收入,那企業(yè)所得稅也視同利息收入納稅嗎
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等投資收益,免交企業(yè)所得稅。 這個投資有12個月以上的要求嗎
老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù),1、購進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅入帳是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?2、報(bào)關(guān)當(dāng)月做借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅款?3、征退稅率都是13,上面的借貸余額對沖不?還是不管?4、先收到外匯是做預(yù)收不確認(rèn)收入嗎?5、報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出?外貿(mào)的購進(jìn)費(fèi)用票不能抵扣是不是?
老師,匯算清繳后發(fā)現(xiàn)2024年多計(jì)提了5.1萬職工福利費(fèi),分錄為管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)5.1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 5.1萬借:應(yīng)付職工福利費(fèi):5.1萬 貸:應(yīng)付賬款:5.1萬 不想修改匯算清繳表,如何調(diào)整2025年的會計(jì)分錄呢
老師,有沒有公司數(shù)據(jù)分析的表格
請問A工廠是B貿(mào)易公司的客戶,B公司找了C貨代公司出貨,A承擔(dān)一部分人民幣,現(xiàn)在B想讓C直接把這部分人民幣金額開票給A工廠,A付錢給C,可以操作嗎?需要簽什么合同或者協(xié)議嗎?
跨年了也這樣處理?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是這樣的
也不進(jìn)入利潤分配未分配利潤。就直接把計(jì)提的分錄沖紅多提的部分嘛。
對的 直接紅沖就可以了