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像去年多計(jì)提的附加稅,如果不想走以前年度損益這個科目,還可以怎么做會計(jì)分錄

2021-03-05 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-05 14:00

同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶7164 追問 2021-03-05 14:00

跨年了也這樣處理?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 14:05

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是這樣的

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快賬用戶7164 追問 2021-03-05 17:34

也不進(jìn)入利潤分配未分配利潤。就直接把計(jì)提的分錄沖紅多提的部分嘛。

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齊紅老師 解答 2021-03-05 17:37

對的 直接紅沖就可以了

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同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-03-05
你好 可以的,這種小金額的,你不通過以前年度損益調(diào)整是可以的
2022-09-08
你好,直接做當(dāng)年的稅金及附加。
2023-06-17
你好 多計(jì)提的附加稅,如果是以前年度,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 多計(jì)提的附加稅,如果是本年度,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸:稅金及附加
2021-01-28
您好,您看以前年度損益調(diào)整明細(xì)分錄
2021-02-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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