你好,直接做當(dāng)年的稅金及附加。

老師,您好!老板給到去年的費用發(fā)票,現(xiàn)在做賬可以直接做費用嗎?還是要按以前年度損益調(diào)整來做?如果沒有以前年度損益調(diào)整科目,改怎樣做分錄,謝謝
請問老師,去年的印花稅沒有核定,今年核定的,補(bǔ)交了去年的印花稅,就當(dāng)月計提稅金及附近,那還會不會影響以前年度損益,需要做一個調(diào)整以前年度損益的分錄
你好,老師,去年的工資忘記計提,今年9月計提,做了以前年度損益分錄,系統(tǒng)上也結(jié)轉(zhuǎn)了損益,你看看這些分錄,哪里不對,需要怎么去做
老師,你好!我在2021年的5,6月做賬時,把10560元的工資錯計提成15980元,并在做賬時按15980元做發(fā)放工資的那張憑證,但是申報個稅時是沒有錯的按10560元申報?,F(xiàn)在我在2023年4月才發(fā)現(xiàn)這個錯誤,我在4月份做賬時把這多計提的10840元通過以前年度損益調(diào)整來更改,如 沖減2021年5 ,6月多計提的工資 借:以前年度損益調(diào)整 -10840 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 -10840 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:以前年度損益調(diào)整 10840 貸:未分配利潤 10840 請問一下是不是可以這樣做
老師去年的一些附加稅有的多計提有的少計提了,這會在做賬本來改放在以前年度損益上做,可老板說最好別用以前年度損益,那該怎么做好
老師好,冷凍雞翅,雞腿是多少稅率
老師公司向其他公司借款,用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付啊
倉庫地磅已經(jīng)做固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在業(yè)務(wù)員來報銷安裝費2500元(報過一次安裝費),本次計入管理費用/其他,可以嗎?
這樣顯示是受益人備案成功了嗎?
請問老師,單位給員工報銷的補(bǔ)充醫(yī)療保險,需要合并到工資申報個稅么。政策依據(jù)是什么。
銷售酒的商貿(mào)公司,銷售100箱贈10箱,但是三個月前100箱拉走了,三個月后又拉這10箱,這10箱沒有銷售收入,屬于之前100箱的贈品,這10箱怎么記賬
老師,申報的銷項稅額比賬面多一分錢怎么處理
老師,我們是鑄鐵件企業(yè),就是在銷售給供應(yīng)商時出現(xiàn)質(zhì)量問題,退回來的產(chǎn)品直接回爐重造的,這部分原先做在產(chǎn)成品里面的數(shù)字,現(xiàn)在賬務(wù)怎么做啊,可能這部分也沒開票
@樸老師,我想問下我們2025年年底和客戶簽訂合同,現(xiàn)在還沒有生產(chǎn)好產(chǎn)品,但是對方需要我們先開發(fā)票,對方也先不給我們支付款項,增值稅納稅義務(wù)我們發(fā)生我知道,但是企業(yè)所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時間怎么來確定,是按照發(fā)貨日期來還是按照收款日期來?收入可以在2025年確認(rèn)么?
請問老師老板把已經(jīng)停產(chǎn)的公司資質(zhì)場地設(shè)備以掛靠形式和別人簽了掛靠協(xié)議,讓別人去生產(chǎn)經(jīng)營,公司只收取管理費,經(jīng)營過程發(fā)生的設(shè)備改良等一切費用包括稅費由別人負(fù)責(zé),這種模式下停產(chǎn)企業(yè)怎么做賬?
意思直接補(bǔ)提之類,如借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費,那這單據(jù)要附哪些
是的是的,計題不需要原始憑證,你平時計提的時候有原始憑證嗎?
一般不是把申報表附著嗎
申報表下一個月才出。
是當(dāng)月計提,次月申報才繳納 計提當(dāng)月哪里有申報表?