你好?((└|o^▽^o|┐)) 匯算清繳時(shí),可以按130萬彌補(bǔ)虧損的
老師,例如19年底待彌補(bǔ)虧損是100萬,20年一季度盈利20萬,一季度報(bào)所得稅的時(shí)候,是直接補(bǔ)虧損就不用交了,還是先預(yù)繳這20萬盈利的所得稅
小規(guī)模企業(yè)盈利了130萬,2020年匯算清繳時(shí)虧損了39萬,但是稅務(wù)局不讓四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)虧損,讓到2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)彌補(bǔ),現(xiàn)在如何處理?如果小微企業(yè)的企業(yè)所得稅利潤(rùn)超過100萬是不是要按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅?
老師,2019年虧損了130萬,在2020年預(yù)繳所得稅的時(shí)候彌補(bǔ)過30萬,那我2021年一季度申報(bào)所得稅的時(shí)候能彌補(bǔ)的金額是100萬還是130萬?
老師,2020年預(yù)繳了所得稅28萬,2020年匯算清繳虧損50萬,在2021年辦理了留底退稅28,7月申報(bào)2季度企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)虧損11萬,這次分錄怎么做呢?
我公司有2019-2020年度有虧損100萬, 2021年盈利60萬,請(qǐng)問在第四季度預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí),能不能先彌補(bǔ)2019-2020年的虧損,這親就不需要交企業(yè)所得稅
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個(gè)賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務(wù)少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調(diào)增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時(shí)調(diào)減10萬,那2025年到時(shí)候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個(gè)自動(dòng)的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時(shí)候,有一部分是委托研發(fā)的加計(jì)費(fèi)用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費(fèi)和折舊費(fèi)做進(jìn)了加計(jì)扣除費(fèi)用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項(xiàng)文件和項(xiàng)目編號(hào)嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號(hào)。是一般納稅人。現(xiàn)在就是沒有業(yè)務(wù)了,但是應(yīng)收賬款余額為0。應(yīng)付有58萬,其他應(yīng)付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調(diào)整賬務(wù)能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù),先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊(cè)資金是100萬,實(shí)收資本30萬,其中法人實(shí)繳15萬,占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費(fèi)在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個(gè)稅和企稅
老師請(qǐng)教一下,一般納稅人清包工的簡(jiǎn)易計(jì)稅開票是幾個(gè)點(diǎn)
員工購買的辦公用品,老板用私戶報(bào)銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報(bào)銷,我不認(rèn)證可以嗎
匯算清繳還沒做,一季度預(yù)繳2021年的所得稅,虧損按多少彌補(bǔ)?
蔣飛老師,麻煩回復(fù)一下可以嗎(′;︵;`)
一季度按130萬彌補(bǔ)虧損的