您好 如果是營(yíng)業(yè)收入 那應(yīng)該做未開(kāi)具發(fā)票收入處理
比如有的收咱們開(kāi)票了,有的客戶(hù)不要發(fā)票,這部分不要發(fā)票的怎么入賬怎么處理,具體問(wèn)題還是不知道 我就是想專(zhuān)門(mén)找個(gè)老師給我講一下這些到底怎么處理,
請(qǐng)問(wèn)一下老師,老板往公賬里面打錢(qián)備注是主營(yíng)業(yè)收入,但是沒(méi)有對(duì)外開(kāi)具,客戶(hù)也不需要開(kāi)具發(fā)票。怎么賬務(wù)處理。比如客戶(hù)不需要發(fā)票,我們也沒(méi)開(kāi),存入銀行錢(qián)怎么處理
老師,我們是做餐飲加盟的 放了一些省代,這些省代可以談加盟,但是我們不收錢(qián),但是現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,省代談的客戶(hù) 需要開(kāi)發(fā)票,而且發(fā)票必須開(kāi)我們總部的,但是我們又收不到錢(qián),這種怎么辦?省代是沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,而且客戶(hù)也指定要打錢(qián)打到我們總部對(duì)公,這種怎么處理啊?
老師請(qǐng)問(wèn)一下餐飲店,有部分客戶(hù)就餐后需要多開(kāi)一點(diǎn)發(fā)票了,但是實(shí)際付款有不是這么多錢(qián),這個(gè)開(kāi)票應(yīng)收款怎么處理才平賬呢,還有部分客戶(hù)吃飯,也來(lái)找他們前臺(tái)開(kāi)票了,這情況怎么入賬才好,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下謝謝。
您好!我這有一家公司的帳,實(shí)在讓人頭疼,不知道該怎么處理,餐飲外包的,所有到手的錢(qián)在私戶(hù)里面,(原材料不用我們采購(gòu),我們分營(yíng)業(yè)額的20%),客人消費(fèi),我們需要給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,,對(duì)公賬戶(hù)一分錢(qián)沒(méi)有,發(fā)票開(kāi)了我就必須要做賬,感覺(jué)怎么做怎么都不對(duì),求方法
請(qǐng)問(wèn)老師,網(wǎng)銀給兼職人員打兼職收入的報(bào)酬時(shí),網(wǎng)銀備注什么好呢?
您老師,您好,我想問(wèn)問(wèn)我們工程的質(zhì)保金,甲方給我們房子,但是地產(chǎn)公司但是也會(huì)給我們開(kāi)發(fā)票
老師,一年內(nèi)公司不簽勞動(dòng)合同是付給勞動(dòng)者雙倍工資還是一倍工資?
發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議,是先仲裁還是直接去法院訴訟
學(xué)堂有億企贏系統(tǒng)的操作指引嗎?
公司買(mǎi)的房子可以作為實(shí)繳資本嗎
老師,甲是乙的股東,甲應(yīng)收乙4000萬(wàn),經(jīng)甲、乙的其他債權(quán)人共同決定對(duì)乙的債務(wù)進(jìn)行重組,假免除80%應(yīng)收乙公司賬款的還款義務(wù),乙公司其他債權(quán)人免除30%應(yīng)收乙公司還款義務(wù),那么甲公司就上述事項(xiàng)應(yīng)確認(rèn)的損失金額為什么是1200?
老師,金蝶專(zhuān)業(yè)版,我是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)折舊,結(jié)賬的時(shí)候,提示沒(méi)有計(jì)提,結(jié)不了賬,怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師,圖片是24年的科目余額表和審計(jì)發(fā)的調(diào)增表,職工教育經(jīng)費(fèi)我算不出來(lái)審計(jì)給的調(diào)增數(shù)呢
那未開(kāi)發(fā)筆錢(qián)需要交增值稅嗎
需要在申報(bào)增值稅的時(shí)候一起加進(jìn)去嗎
會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
未開(kāi)票這筆錢(qián)需要交增值稅
需要在申報(bào)增值稅的時(shí)候一起加進(jìn)去
很開(kāi)具發(fā)票一樣的寫(xiě)分錄 只是附件少發(fā)票而已
那賬務(wù)處理怎么寫(xiě)
借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額